Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5721

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0136/23 suroviny CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 HRKO s.r.o. 53055241 205,44 € 27.03.2023 04.04.2023 Faktúra
DF-42/0131/23 suroviny CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Novogal a.s. 00199567 82,08 € 27.03.2023 25.04.2023 Faktúra
DF-42/0135/23 knihy Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 RAABE-Dr.Josef Raabe 35908718 300,00 € 27.03.2023 26.04.2023 Faktúra
DF-42/0133/23 suroviny CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 202,92 € 27.03.2023 26.04.2023 Faktúra
DF-42/0134/23 čistenie komína Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KOMINÁR s.r.o. 47229632 120,00 € 27.03.2023 25.04.2023 Faktúra
DF-42/0130/23 suroviny CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Zeelandia, s.r.o. 31671918 210,24 € 23.03.2023 25.04.2023 Faktúra
DF-42/0129/23 obal.materiál CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 WorldOffice s.r.o. 46267191 204,00 € 22.03.2023 25.04.2023 Faktúra
DF-42/0132/23 verej. obstar. COVP Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VOPS, spol.s.r.o. 34121331 4 800,00 € 22.03.2023 04.04.2023 Faktúra
DF-42/0127/23 suroviny CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Koliba Trade s.r.o 46436961 80,18 € 21.03.2023 25.04.2023 Faktúra
DF-42/0126/23 hyg.potreby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Peter Šesták 11891581 244,42 € 21.03.2023 08.05.2023 Faktúra
DF-42/0128/23 suroviny CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 CARLA Slovakia s.r.o. 36197319 68,04 € 21.03.2023 25.04.2023 Faktúra
DF-42/0125/23 kávovar Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 TMI, s.r.o. 47995068 5 299,70 € 17.03.2023 04.04.2023 Faktúra
DF-42/0123/23 pranie Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 HASO plus, Bratislava, s.r.o. 47228067 804,30 € 16.03.2023 04.04.2023 Faktúra
DF-42/0124/23 vodné, stočné Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 CONTERA Park Bratislava -Rača s.r.o. 35755563 64,24 € 16.03.2023 04.04.2023 Faktúra
DF-42/0120/23 čistiace potreby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Dimarko s.r.o. 48258474 111,45 € 13.03.2023 04.04.2023 Faktúra
DF-42/0121/23 int.vybavenie Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 IKEA Bratislava. s.r.o. 35849436 1 615,08 € 13.03.2023 04.04.2023 Faktúra
DF-42/0122/23 suroviny CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Novogal a.s. 00199567 82,08 € 13.03.2023 04.04.2023 Faktúra
DF-42/0118/23 vodné, stočné Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 J & P, s.r.o. 35841109 26,74 € 10.03.2023 04.04.2023 Faktúra
DF-42/0119/23 čistiace potreby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ADLERR, s.r.o 36710369 127,72 € 10.03.2023 04.04.2023 Faktúra
DF-42/0117/23 servis Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 LUKNAR s.r.o 35944421 94,68 € 09.03.2023 04.04.2023 Faktúra