Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5828
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF-42/0540/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | MUDr. Anton Orbán | 32069006 | 57,63 € | 17.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
DF-42/0539/19 | nákup spotrebného materiálu pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASO plus, Bratislava, s.r.o. | 47228067 | 485,05 € | 14.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
DF-42/0210/17 | nákup čistiacich potrieb | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 89,04 € | 03.05.2017 | 30.05.2017 | Faktúra | |||||
DF-42/0538/19 | vodné stočné za 9/2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 515,50 € | 16.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
DF-42/0193/17 | nákup kancelárskych potrieb a tonerov | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 276,96 € | 27.04.2017 | 30.05.2017 | Faktúra | |||||
DF-42/0536/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AGRO TAMI, a.s. | 36467430 | 19,20 € | 15.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
DF-42/0225/17 | za výkon BTS a PZS za obd 4/2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASIČ, s.r.o. | 46940855 | 156,00 € | 11.05.2017 | 30.05.2017 | Faktúra | |||||
DF-42/0535/19 | za výkon zodpovednej osoby za 10/2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 46,80 € | 14.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
DF-42/0222/17 | poplatok za OLO 4/2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Hlavne mesto Slovenskej republiky, Bratislava | 00603481 | 398,16 € | 11.05.2017 | 30.05.2017 | Faktúra | |||||
DF-42/0533/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Koliba Trade s.r.o | 46436961 | 26,50 € | 14.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
DF-42/0220/17 | nákup hygienických potrieb | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ADLERR, s.r.o | 36710369 | 147,32 € | 11.05.2017 | 30.05.2017 | Faktúra | |||||
DF-42/0532/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 96,34 € | 14.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
DF-42/0219/17 | za ubytovanie a stravovanie účastníkov celoslovenskej finále SOČ | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Stredná odborná škola, Pod Bánošom 80, BB | 45017000 | 64,00 € | 09.05.2017 | 30.05.2017 | Faktúra | |||||
DF-42/0531/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 43,20 € | 14.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
DF-42/0221/17 | nákup propagačného materiálu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bldg D Xerox Technology Park | 9726444O | 155,00 € | 10.05.2017 | 30.05.2017 | Faktúra | |||||
DF-42/0537/19 | nákup učebných pomocok - nástenných obrazov | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Marek Dvorák | 65809921 | 410,40 € | 14.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
DF-42/0229/17 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Koliba Trade s.r.o | 46436961 | 28,60 € | 11.05.2017 | 30.05.2017 | Faktúra | |||||
DF-42/0530/19 | telekomunikačné poplatky za 9/2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 237,40 € | 08.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
DF-42/0228/17 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Koliba Trade s.r.o | 46436961 | 22,37 € | 11.05.2017 | 30.05.2017 | Faktúra | |||||
DF-42/0529/19 | za elektrinu 9/2019 Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 450,23 € | 08.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra |