Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6319
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF-42/0122/24 | vodné,stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | J & P, s.r.o. | 35841109 | 3,31 € | 11.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
DF-42/0124/24 | kuch. suroviny | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Simonovci s.r.o. | 53732812 | 87,00 € | 11.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
DF-42/0125/24 | pitný režim SF | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Aquaservis Slovakia s.r.o. | 51913852 | 79,20 € | 11.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
DF-42/0123/24 | elektro.práce | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Pavel Kastler | 17475121 | 3 133,68 € | 11.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
DF-42/0139/24 | poštovné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Profi Vision s. r. o. | 47672072 | 15,00 € | 06.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
DF-42/0112/24 | výkon zodp. osoby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 46,80 € | 05.03.2024 | 06.05.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DF-42/0116/24 | servis automobilu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Martin Mónosi | 48107409 | 165,00 € | 05.03.2024 | 06.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DF-42/0117/24 | zdravot. pomôcky | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Unizdrav Prešov s.r.o. | 36515388 | 252,60 € | 05.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
DF-42/0118/24 | elektroinštalácie na motorovom vozidle | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Martin Čisárik - MČ CAR AUDIO & SECURITY | 40699731 | 50,00 € | 05.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
DF-42/0109/24 | doména | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 9,00 € | 04.03.2024 | 06.04.2024 | Faktúra | |||||
DF-42/0106/24 | vodné,stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 336,82 € | 04.03.2024 | 06.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DF-42/0140/24 | inventár | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Profi Vision s. r. o. | 47672072 | 213,72 € | 04.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
DF-42/0110/24 | pranie a žehlenie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASO plus, Bratislava, s.r.o. | 47228067 | 610,40 € | 04.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
DF-42/0107/24 | IT servis | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 78,00 € | 04.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
DF-42/0115/24 | plyn 3/24 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 2 271,00 € | 04.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
DF-42/0114/24 | plyn 3/24 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 575,00 € | 04.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
DF-42/0113/24 | plyn 2/24 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 017,00 € | 04.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
DF-42/0105/24 | prenájom kopírky | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 132,06 € | 04.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
DF-42/0111/24 | výkon BTS | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASIČ, s.r.o. | 46940855 | 200,00 € | 04.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
DF-42/0108/24 | materiál použitý pri servise | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Výťahy servis s.r.o. | 51265371 | 10,68 € | 01.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra |