Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5721

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0164/23 PC komponenty Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 EUROLINE computer s.r.o. 36395994 380,80 € 20.04.2023 25.04.2023 Faktúra
DF-42/0179/23 uč.pomôcky Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 DUAL Slovakia,s.r.o. 35705451 967,68 € 20.04.2023 23.05.2023 Faktúra
DF-42/0163/23 kosačka Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 HECHT SK s.r.o. 35874422 563,78 € 19.04.2023 25.04.2023 Faktúra
DF-42/0162/23 upratovanie Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Milan Adamov 51896176 493,50 € 18.04.2023 25.04.2023 Faktúra
DF-42/0178/23 vodné, stočné Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 CONTERA Park Bratislava -Rača s.r.o. 35755563 61,45 € 18.04.2023 23.05.2023 Faktúra
DF-42/0161/23 vodné, stočné Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 J & P, s.r.o. 35841109 10,31 € 17.04.2023 25.04.2023 Faktúra
DF-42/0177/23 vybavenie kuchyne Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ECOTEST s.r.o. 30998263 1 699,20 € 17.04.2023 22.12.2023 Faktúra
DF-42/0160/23 int.vybavenie Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZÁMKOVÉ CENTRUM s.r.o. 51203405 410,00 € 13.04.2023 25.04.2023 Faktúra
DF-42/0165/23 členskpý príspevok Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovenský zväz pekárov,cukrárov a cestovinárov 17314518 20,00 € 13.04.2023 25.04.2023 Faktúra
DF-42/0176/23 suroviny CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 367,86 € 13.04.2023 06.05.2023 Faktúra
DF-42/0159/23 PC komponenty Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 NET4U Services s.r.o. 52353605 168,02 € 12.04.2023 25.04.2023 Faktúra
DF-42/0171/23 tonery Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 TOWDY s.r.o. 44801777 70,20 € 12.04.2023 06.05.2023 Faktúra
DF-42/0170/23 suroviny CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Novogal a.s. 00199567 82,08 € 12.04.2023 06.05.2023 Faktúra
DF-42/0172/23 el.energia Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 148,59 € 12.04.2023 24.05.2023 Faktúra
DF-42/0173/23 el.energia Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 702,86 € 12.04.2023 24.05.2023 Faktúra
DF-42/0174/23 el.energia Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 492,66 € 12.04.2023 24.05.2023 Faktúra
DF-42/0175/23 el.energia Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 20,59 € 12.04.2023 24.05.2023 Faktúra
DF-42/0158/23 stav.dozor Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ing. arch. Vladimír Kubiš 31809383 1 440,00 € 11.04.2023 06.05.2023 Faktúra
DF-42/0154/23 mobily Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Orange Slovensko, a.s. 35697270 249,23 € 11.04.2023 25.04.2023 Faktúra
DF-42/0156/23 výkon zodp.osoby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 EuroTRADING s.r.o. 44031483 46,80 € 11.04.2023 25.04.2023 Faktúra