Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6073

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0517/23 výkon zodp. osoby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 EuroTRADING s.r.o. 44031483 46,80 € 07.11.2023 24.11.2023 Faktúra
DF-42/0518/23 pitný režim SF Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Aquaservis Slovakia s.r.o. 51913852 68,40 € 07.11.2023 05.12.2023 Faktúra
DF-42/0563/23 poplatky za mobily Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovak Telekom,a.s. 35763469 42,17 € 07.11.2023 06.12.2023 Faktúra
DF-42/0549/23 pohonné hmoty Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SLOVNAFT, a.s. 31322832 404,65 € 06.11.2023 22.12.2023 Faktúra
DF-42/0516/23 servis výťahov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Výťahy servis s.r.o. 51265371 388,62 € 06.11.2023 24.11.2023 Faktúra
DF-42/0515/23 suroviny kuch. Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Simonovci s.r.o. 53732812 1 683,00 € 06.11.2023 24.11.2023 Faktúra
DF-42/0568/23 PZP Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Wustenrot poisťovňa,a.s. 31383408 104,90 € 03.11.2023 03.01.2024 Riaditeľka Faktúra
DF-42/0570/23 PZP Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Wustenrot poisťovňa,a.s. 31383408 126,90 € 03.11.2023 03.01.2024 Riaditeľka Faktúra
DF-42/0505/23 servis IT Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ASC s. r. o. 31389333 710,40 € 03.11.2023 23.11.2023 Faktúra
DF-42/0507/23 správa servera Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 NET4U Services s.r.o. 52353605 78,00 € 03.11.2023 24.11.2023 Faktúra
DF-42/0506/23 internet Harmincova Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ACS s.r.o. 31389333 710,40 € 03.11.2023 23.11.2023 Faktúra
DF-42/0508/23 výkon BTS Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 HASIČ, s.r.o. 46940855 100,00 € 03.11.2023 23.11.2023 Faktúra
DF-42/0510/23 plyn Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 2 507,00 € 03.11.2023 23.11.2023 Faktúra
DF-42/0511/23 plyn Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 5 098,00 € 03.11.2023 23.11.2023 Faktúra
DF-42/0512/23 plyn Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 064,00 € 03.11.2023 23.11.2023 Faktúra
DF-42/0513/23 el.energia Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 -0,13 € 03.11.2023 06.12.2023 Faktúra
DF-42/0495/23 suroviny CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 HRKO s.r.o. 53055241 313,32 € 02.11.2023 23.11.2023 Faktúra
DF-42/0509/23 športové vybavenie Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 EXIsport s.r.o 31723420 1 806,08 € 02.11.2023 23.11.2023 Faktúra
DF-42/0503/23 športová výbava Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 inSPORTline s.r.o 36311723 456,90 € 02.11.2023 23.11.2023 Faktúra
DF-42/0504/23 športové vybavenie Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Necy CZ28285425 341,15 € 02.11.2023 23.11.2023 Faktúra