Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6319
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF-42/0256/24 | služby PO | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 159,32 € | 03.05.2024 | 29.05.2024 | Faktúra | |||||
DF-42/0254/24 | IT komponenty | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 78,00 € | 03.05.2024 | 28.05.2024 | Faktúra | |||||
DF-42/0252/24 | servis IT | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 300,00 € | 03.05.2024 | 28.05.2024 | Faktúra | |||||
DF-42/0251/24 | servis IT | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 662,40 € | 03.05.2024 | 28.05.2024 | Faktúra | |||||
DF-42/0267/24 | výkon zodp. osoby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 46,80 € | 02.05.2024 | 28.05.2024 | Faktúra | |||||
DF-42/0207/24 | hyg.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 171,60 € | 30.04.2024 | 06.06.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DF-42/0209/24 | stravné zamestnanci | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Spojená škola internátna | 51278154 | 650,48 € | 30.04.2024 | 29.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DF-42/0208/24 | stravné zamestnanci | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Spojená škola internátna | 51278154 | 376,00 € | 30.04.2024 | 29.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DF-42/0215/24 | kanc.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Pens.com | 41202888 | 202,91 € | 30.04.2024 | 28.05.2024 | Faktúra | |||||
DF-42/0210/24 | hyg.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ADLERR, s.r.o | 36710369 | 98,90 € | 30.04.2024 | 28.05.2024 | Faktúra | |||||
DF-42/0259/24 | kuch. potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 188,16 € | 29.04.2024 | 28.05.2024 | Faktúra | |||||
DF-42/0218/24 | rohož | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 180,00 € | 26.04.2024 | 06.05.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
DF-42/0217/24 | upratovací vozík | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 673,20 € | 26.04.2024 | 06.05.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
DF-42/0214/24 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 77,76 € | 26.04.2024 | 28.05.2024 | Faktúra | |||||
DF-42/0211/24 | deratizačný a dezinsekčný zásah objektov | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | D-KOD s.r.o. | 44555377 | 994,50 € | 26.04.2024 | 28.05.2024 | Faktúra | |||||
DF-42/0213/24 | členský príspevok | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Medzinárodný kávový inštitút | 52452689 | 50,00 € | 26.04.2024 | 28.05.2024 | Faktúra | |||||
DF-42/0212/24 | účastnícky poplatok do súťaže | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Medzinárodný kávový inštitút | 52452689 | 150,00 € | 26.04.2024 | 28.05.2024 | Faktúra | |||||
DF-42/0216/24 | hyg.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Dimarko s.r.o. | 48258474 | 529,60 € | 26.04.2024 | 27.05.2024 | Faktúra | |||||
DF-42/0205/24 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 172,08 € | 25.04.2024 | 28.05.2024 | Faktúra | |||||
DF-42/0206/24 | suroviny kuch. | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Koliba Trade s.r.o | 46436961 | 82,16 € | 23.04.2024 | 28.05.2024 | Faktúra |