Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6462

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0401/24 správa servera Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Localnet services s.r.o. 52346315 179,90 € 02.09.2024 08.10.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DF-42/0400/24 servis IT Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 NET4U Services s.r.o. 52353605 1 209,60 € 02.09.2024 08.10.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DF-42/0406/24 vodoinšt. práce Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 EMMART s. r. o. 47230649 526,00 € 02.09.2024 08.10.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DF-42/0405/24 služby PO Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 FIREcontrol s.r.o. 46388915 159,32 € 02.09.2024 08.10.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DF-42/0409/24 plyn Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 575,00 € 02.09.2024 08.10.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DF-42/0408/24 plyn Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 2 271,00 € 02.09.2024 08.10.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DF-42/0407/24 plyn Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 017,00 € 02.09.2024 08.10.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DF-42/0404/24 hyg.potreby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Dimarko s.r.o. 48258474 608,25 € 30.08.2024 08.10.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DF-42/0403/24 IT komponenty Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 NET4U Services s.r.o. 52353605 647,40 € 27.08.2024 08.10.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DF-42/0398/24 rekonštrukcia HA Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VOPS, spol.s.r.o. 34121331 39 330,00 € 26.08.2024 08.10.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DF-42/0399/24 suroviny CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Novogal a.s. 00199567 73,44 € 26.08.2024 08.10.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DF-42/0393/24 servis kávovaru Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Antonina Taran 5083363 50,00 € 26.08.2024 07.09.2024 Riaditeľka Faktúra
DF-42/0395/24 odvoz kontajnera Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 A-Z Stav, s. r. o. 35813393 264,00 € 26.08.2024 07.09.2024 Riaditeľka Faktúra
DF-42/0394/24 služby PO Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 FIREcontrol s.r.o. 46388915 159,32 € 26.08.2024 07.09.2024 Riaditeľka Faktúra
DF-42/0392/24 kanc.potreby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ŠEVT,a.s. 31331131 102,56 € 26.08.2024 01.09.2024 Riaditeľka Faktúra
DF-42/0396/24 vodné,stočné Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 CONTERA Park Bratislava -Rača s.r.o. 35755563 69,83 € 19.08.2024 08.10.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DF-42/0389/24 počít. sieť Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SANET,združ.použ.SADS, Centrum VT STU 17055270 150,00 € 19.08.2024 07.09.2024 Riaditeľka Faktúra
DF-42/0388/24 int. sieť Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SANET,združ.použ.SADS, Centrum VT STU 17055270 149,37 € 19.08.2024 07.09.2024 Riaditeľka Faktúra
DF-42/0391/24 sťahovacie služby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Webest, s. r. o. 52525805 9 890,00 € 19.08.2024 01.09.2024 Riaditeľka Faktúra
DF-42/0385/24 el.energia Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 0,91 € 15.08.2024 09.10.2024 Riaditeľka Faktúra