Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5721

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0339/23 suroviny CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Koliba Trade s.r.o 46436961 109,42 € 15.08.2023 09.09.2023 Faktúra
DF-42/0332/23 IT káble Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ATsys s.r.o. 45688052 437,40 € 14.08.2023 08.09.2023 Faktúra
DF-42/0331/23 odvoz odpadu Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 BEST Service s.r.o. 47393092 288,00 € 14.08.2023 08.09.2023 Faktúra
DF-42/0333/23 servis IT Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Localnet services s.r.o. 52346315 240,00 € 14.08.2023 08.09.2023 Faktúra
DF-42/0335/23 servis výťahov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Výťahy servis s.r.o. 51265371 388,62 € 14.08.2023 08.09.2023 Faktúra
DF-42/0334/23 poplatky za telefóny Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovak Telekom,a.s. 35763469 38,95 € 14.08.2023 09.09.2023 Faktúra
DF-42/0338/23 mobily Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Orange Slovensko, a.s. 35697270 252,06 € 08.08.2023 08.09.2023 Faktúra
DF-42/0330/23 IT servis Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 NET4U Services s.r.o. 52353605 78,00 € 04.08.2023 08.09.2023 Faktúra
DF-42/0328/23 výkon zodp.osoby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 EuroTRADING s.r.o. 44031483 46,80 € 04.08.2023 08.09.2023 Faktúra
DF-42/0329/23 PHM Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SLOVNAFT, a.s. 31322832 124,62 € 04.08.2023 09.09.2023 Faktúra
DF-42/0322/23 cestovné poistné žiaci Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Allianz poisťovna 35703008 469,80 € 02.08.2023 08.09.2023 Faktúra
DF-42/0323/23 cestovné poistné Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Allianz poisťovna 35703008 24,14 € 02.08.2023 08.09.2023 Faktúra
DF-42/0325/23 plyn Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 2 507,00 € 02.08.2023 08.09.2023 Faktúra
DF-42/0327/23 plyn Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 5 098,00 € 02.08.2023 08.09.2023 Faktúra
DF-42/0326/23 vodné, stočné Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 152,38 € 02.08.2023 09.09.2023 Faktúra
DF-42/0316/23 predplatné Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Nakladatelství FORUM, s.r.o. 27180271 82,80 € 01.08.2023 08.09.2023 Faktúra
DF-42/0318/23 správa + servis IT Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 NET4U Services s.r.o. 52353605 633,60 € 01.08.2023 08.09.2023 Faktúra
DF-42/0319/23 servis IT Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Localnet services s.r.o. 52346315 506,00 € 01.08.2023 08.09.2023 Faktúra
DF-42/0321/23 licencia program Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 NET4U Services s.r.o. 52353605 42,00 € 01.08.2023 08.09.2023 Faktúra
DF-42/0320/23 stav.dozor Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ing. arch. Vladimír Kubiš 31809383 1 440,00 € 01.08.2023 08.09.2023 Faktúra