Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5721

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0375/23 plyn Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 5 098,00 € 05.09.2023 19.09.2023 Faktúra
DF-42/0376/23 plyn Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 2 507,00 € 05.09.2023 19.09.2023 Faktúra
DF-42/0377/23 telefóny Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovak Telekom,a.s. 35763469 40,73 € 05.09.2023 05.10.2023 Faktúra
DF-42/0388/23 PHM Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SLOVNAFT, a.s. 31322832 58,34 € 05.09.2023 23.10.2023 Faktúra
DF-42/0324/23 plyn Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 064,00 € 02.09.2023 08.09.2023 Faktúra
DF-42/0371/23 vodné, stočné Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 130,03 € 02.09.2023 05.10.2023 Faktúra
DF-42/0367/23 správa servera + servis Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 NET4U Services s.r.o. 52353605 576,00 € 01.09.2023 19.09.2023 Faktúra
DF-42/0368/23 IT servis Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 NET4U Services s.r.o. 52353605 78,00 € 01.09.2023 19.09.2023 Faktúra
DF-42/0369/23 doména Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Localnet services s.r.o. 52346315 269,00 € 01.09.2023 19.09.2023 Faktúra
DF-42/0366/23 IT komponenty Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Dávid Vorčák 41964012 237,78 € 01.09.2023 19.09.2023 Faktúra
DF-42/0370/23 služby PO Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 FIREcontrol s.r.o. 46388915 118,80 € 01.09.2023 19.09.2023 Faktúra
DF-42/0350/23 čist.potreby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Dimarko s.r.o. 48258474 195,30 € 31.08.2023 19.09.2023 Faktúra
DF-42/0351/23 cest.poistenie Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Allianz poisťovna 35703008 16,20 € 31.08.2023 19.09.2023 Faktúra
DF-42/0349/23 oprava chl.zariadenia Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Robert PERNESCH 14008998 171,60 € 31.08.2023 19.09.2023 Faktúra
DF-42/0372/23 licencia programu Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ALZA.cz a.s. 27082440 351,80 € 30.08.2023 19.09.2023 Faktúra
DF-42/0364/23 suroviny CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Farmár Švec s.r.o. 55667392 400,00 € 30.08.2023 19.09.2023 Faktúra
DF-42/0363/23 obal.materiál Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 WorldOffice s.r.o. 46267191 188,26 € 30.08.2023 19.09.2023 Faktúra
DF-42/0355/23 kanc.potreby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Tibor Varga TSV Papier 32627211 265,93 € 28.08.2023 05.10.2023 Faktúra
DF-42/0362/23 interiérové vyb. Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 GastroTovar.sk 50676725 910,20 € 25.08.2023 19.09.2023 Faktúra
DF-42/0361/23 suroviny CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 BACKALDRIN Slovakia, s.r.o. 31365949 98,16 € 25.08.2023 19.09.2023 Faktúra