Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6073
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF-42/0079/24 | suroviny kuch. | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Koliba Trade s.r.o | 46436961 | 88,50 € | 14.02.2024 | 05.03.2024 | Faktúra | |||||
DF-42/0073/24 | čistiace potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Dimarko s.r.o. | 48258474 | 88,65 € | 14.02.2024 | 01.03.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
DF-42/0072/24 | vypracovanie prevádz. poriadku | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Monika Partlová MP s. r. o. | 47453575 | 1 800,00 € | 14.02.2024 | 01.03.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
DF-42/0074/24 | vodoinšt. práce HA | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EMMART s. r. o. | 47230649 | 7 481,00 € | 14.02.2024 | 01.03.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DF-42/0042/24 | mlynček na kávu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | coffee manager s. r. o. | 25113981 | 1 110,00 € | 14.02.2024 | 01.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
DF-42/0043/24 | výkon zodp.osoby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Nexineo s.r.o. | 47020946 | 41,40 € | 14.02.2024 | 01.03.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DF-42/0068/24 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -3,39 € | 13.02.2024 | 01.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
DF-42/0069/24 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -6,50 € | 13.02.2024 | 01.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
DF-42/0070/24 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -90,36 € | 13.02.2024 | 01.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
DF-42/0071/24 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 432,62 € | 13.02.2024 | 01.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
DF-42/0084/24 | hyg.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 127,92 € | 12.02.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
DF-42/0067/24 | vodné, stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | J & P, s.r.o. | 35841109 | 56,80 € | 12.02.2024 | 01.03.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
DF-42/0083/24 | phm | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 135,09 € | 07.02.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
DF-42/0065/24 | poplatky za mobily | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 261,25 € | 07.02.2024 | 01.03.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
DF-42/0064/24 | servis výťahov | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Výťahy servis s.r.o. | 51265371 | 388,62 € | 07.02.2024 | 29.02.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
DF-42/0066/24 | oprava chlad. zariadenia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Robert PERNESCH | 14008998 | 90,00 € | 07.02.2024 | 29.02.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
DF-42/0063/24 | poplatky za telefóny | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 41,82 € | 06.02.2024 | 05.03.2024 | Faktúra | |||||
DF-42/0058/24 | tonery | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | TOWDY s.r.o. | 44801777 | 78,00 € | 06.02.2024 | 01.03.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
DF-42/0062/24 | členský príspevok | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SANET,združ.použ.SADS, Centrum VT STU | 17055270 | 33,00 € | 06.02.2024 | 01.03.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
DF-42/0057/24 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 112,80 € | 06.02.2024 | 01.03.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra |