Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6994

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0440/25 dezinsekcia Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ATAK-D s.r.o. 50478397 300,00 € 16.09.2025 08.10.2025 Faktúra
DF-42/0430/25 el.energia 8/2025 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 G&E Trading, a.s. 50131711 1 353,52 € 12.09.2025 19.09.2025 Faktúra
DF-42/0432/25 hyg.potreby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Dimarko s.r.o. 48258474 183,15 € 12.09.2025 19.09.2025 Faktúra
DF-42/0431/25 el.energia 8/2025 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 G&E Trading, a.s. 50131711 1 538,20 € 12.09.2025 19.09.2025 Faktúra
DF-42/0439/25 obal. materiál Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 WorldOffice s.r.o. 46267191 295,51 € 12.09.2025 08.10.2025 Faktúra
DF-42/0428/25 obal.materiál Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 MODEL OBALY s.r.o. 34118543 270,49 € 10.09.2025 19.09.2025 Faktúra
DF-42/0429/25 hyg.potreby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Dimarko s.r.o. 48258474 688,50 € 10.09.2025 19.09.2025 Faktúra
DF-42/0427/25 vodné, stočné Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Čerešne Plaza s.r.o. 53075986 71,01 € 10.09.2025 19.09.2025 Faktúra
DF-42/0437/25 inter. vybavenie Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 B2B Partner s.r.o. 44413467 399,75 € 10.09.2025 08.10.2025 Faktúra
DF-42/0438/25 inter. vybavenie Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 B2B Partner s.r.o. 44413467 337,27 € 10.09.2025 08.10.2025 Faktúra
DF-42/0522/25 PZP Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Wustenrot poisťovňa,a.s. 31383408 137,40 € 10.09.2025 28.11.2025 Faktúra
DF-42/0425/25 kanc.stoly Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 DREVONA MARKET s.r.o. 50443003 337,00 € 08.09.2025 19.09.2025 Faktúra
DF-42/0426/25 čist.potreby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Dimarko s.r.o. 48258474 219,05 € 08.09.2025 19.09.2025 Faktúra
DF-42/0423/25 výkon zodpovednej osoby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 EuroTRADING s.r.o. 44031483 47,97 € 08.09.2025 19.09.2025 Faktúra
DF-42/0424/25 prenájom kopírok Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Reficier JTL s.r.o. 35751819 178,55 € 08.09.2025 19.09.2025 Faktúra
DF-42/0398/25 suroviny CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 202,97 € 06.09.2025 19.09.2025 Faktúra
DF-42/0422/25 suroviny CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 BACKALDRIN Slovakia, s.r.o. 31365949 100,61 € 05.09.2025 19.09.2025 Faktúra
DF-42/0421/25 mobil Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Orange Slovensko, a.s. 35697270 296,30 € 05.09.2025 19.09.2025 Faktúra
DF-42/0420/25 obal.materiál Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 WorldOffice s.r.o. 46267191 328,27 € 05.09.2025 19.09.2025 Faktúra
DF-42/0418/25 servis klimat.zariadení Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ByMaX s.r.o. 50941739 1 169,00 € 04.09.2025 19.09.2025 Faktúra