Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6328

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0415/24 PHM Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SLOVNAFT, a.s. 31322832 250,99 € 04.09.2024 24.10.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DF-42/0412/24 inter. vybavenie Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ALZA.cz a.s. 27082440 452,99 € 04.09.2024 08.10.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DF-42/0413/24 odvoz a likvidácia odpadu Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 BEST Service s.r.o. 47393092 432,00 € 04.09.2024 08.10.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DF-42/0411/24 IT komponenty Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 NET4U Services s.r.o. 52353605 78,00 € 03.09.2024 08.10.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DF-42/0410/24 kanc.potreby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Tibor Varga TSV Papier 32627211 119,62 € 02.09.2024 24.10.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DF-42/0402/24 IT komponenty Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 NET4U Services s.r.o. 52353605 583,20 € 02.09.2024 08.10.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DF-42/0401/24 správa servera Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Localnet services s.r.o. 52346315 179,90 € 02.09.2024 08.10.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DF-42/0400/24 servis IT Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 NET4U Services s.r.o. 52353605 1 209,60 € 02.09.2024 08.10.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DF-42/0406/24 vodoinšt. práce Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 EMMART s. r. o. 47230649 526,00 € 02.09.2024 08.10.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DF-42/0405/24 služby PO Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 FIREcontrol s.r.o. 46388915 159,32 € 02.09.2024 08.10.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DF-42/0409/24 plyn Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 575,00 € 02.09.2024 08.10.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DF-42/0408/24 plyn Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 2 271,00 € 02.09.2024 08.10.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DF-42/0407/24 plyn Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 017,00 € 02.09.2024 08.10.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DF-42/0404/24 hyg.potreby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Dimarko s.r.o. 48258474 608,25 € 30.08.2024 08.10.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DF-42/0403/24 IT komponenty Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 NET4U Services s.r.o. 52353605 647,40 € 27.08.2024 08.10.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DF-42/0398/24 rekonštrukcia HA Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VOPS, spol.s.r.o. 34121331 39 330,00 € 26.08.2024 08.10.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DF-42/0399/24 suroviny CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Novogal a.s. 00199567 73,44 € 26.08.2024 08.10.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DF-42/0393/24 servis kávovaru Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Antonina Taran 5083363 50,00 € 26.08.2024 07.09.2024 Riaditeľka Faktúra
DF-42/0395/24 odvoz kontajnera Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 A-Z Stav, s. r. o. 35813393 264,00 € 26.08.2024 07.09.2024 Riaditeľka Faktúra
DF-42/0394/24 služby PO Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 FIREcontrol s.r.o. 46388915 159,32 € 26.08.2024 07.09.2024 Riaditeľka Faktúra