Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5721

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0257/23 doprava LK Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Vrbičan s.r.o 44734000 1 344,00 € 05.06.2023 18.06.2023 Faktúra
DF-42/0256/23 IT servis Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 NET4U Services s.r.o. 52353605 78,00 € 05.06.2023 18.06.2023 Faktúra
DF-42/0254/23 výkon zodp.osoby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 EuroTRADING s.r.o. 44031483 46,80 € 05.06.2023 18.06.2023 Faktúra
DF-42/0255/23 inštalácia siete Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ASC s. r. o. 31389333 711,60 € 05.06.2023 04.07.2023 Faktúra
DF-42/0250/23 plyn Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 5 098,00 € 02.06.2023 18.06.2023 Faktúra
DF-42/0251/23 plyn Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 2 507,00 € 02.06.2023 18.06.2023 Faktúra
DF-42/0252/23 plyn Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 064,00 € 02.06.2023 18.06.2023 Faktúra
DF-42/0247/23 správa servera + servis Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Localnet services s.r.o. 52346315 674,00 € 01.06.2023 19.06.2023 Faktúra
DF-42/0249/23 výkon BTS Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 HASIČ, s.r.o. 46940855 100,00 € 01.06.2023 18.06.2023 Faktúra
DF-42/0248/23 služby PO Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 FIREcontrol s.r.o. 46388915 118,80 € 01.06.2023 18.06.2023 Faktúra
DF-42/0246/23 prenájom kopírky Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Reficier JTL s.r.o. 35751819 147,83 € 01.06.2023 18.06.2023 Faktúra
DF-42/0266/23 vodné,stočné Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 345,10 € 01.06.2023 04.07.2023 Faktúra
DF-42/0244/23 pranie Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 HASO plus, Bratislava, s.r.o. 47228067 728,55 € 31.05.2023 19.06.2023 Faktúra
DF-42/0243/23 kanc.potreby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ing.Pavol Lamper - LAKROS 32132271 122,40 € 31.05.2023 18.06.2023 Faktúra
DF-42/0245/23 stravné Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Spojená škola internátna 51278154 492,56 € 31.05.2023 18.06.2023 Faktúra
DF-42/0241/23 suroviny CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 146,54 € 29.05.2023 18.06.2023 Faktúra
DF-42/0242/23 suroviny CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 37,66 € 29.05.2023 18.06.2023 Faktúra
DF-42/0240/23 sťahovanie Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SVD go, s.r.o. 44142510 300,00 € 26.05.2023 06.06.2023 Faktúra
DF-42/0239/23 suroviny CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Novogal a.s. 00199567 82,08 € 25.05.2023 18.06.2023 Faktúra
DF-42/0238/23 elektroinšt.práce Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 BCP Holding, s.r.o. 45268771 2 370,64 € 25.05.2023 18.06.2023 Faktúra