Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6073

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0389/23 školenie Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. 37986635 40,00 € 11.09.2023 05.10.2023 Faktúra
DF-42/0384/23 suroviny CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Novogal a.s. 00199567 73,44 € 11.09.2023 05.10.2023 Faktúra
DF-42/0390/23 hyg.potreby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VICOM s..r.o 35908076 143,76 € 11.09.2023 23.10.2023 Faktúra
DF-42/0382/23 tonery Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 TOWDY s.r.o. 44801777 44,40 € 08.09.2023 05.10.2023 Faktúra
DF-42/0383/23 autoservis Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Martin Mónosi 48107409 40,00 € 08.09.2023 05.10.2023 Faktúra
DF-42/0381/23 kanc.potreby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Pens.com 41202888 348,23 € 07.09.2023 19.09.2023 Faktúra
DF-42/0380/23 pitný režim SF Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Aquaservis Slovakia s.r.o. 51913852 74,10 € 07.09.2023 05.10.2023 Faktúra
DF-42/0379/23 mobily Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Orange Slovensko, a.s. 35697270 251,33 € 06.09.2023 19.09.2023 Faktúra
DF-42/0378/23 výkon zodp.osoby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 EuroTRADING s.r.o. 44031483 46,80 € 06.09.2023 19.09.2023 Faktúra
DF-42/0442/23 PZP Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Wustenrot poisťovňa,a.s. 31383408 98,15 € 06.09.2023 05.12.2023 Faktúra
DF-42/0373/23 čistiace potreby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Dimarko s.r.o. 48258474 319,45 € 05.09.2023 19.09.2023 Faktúra
DF-42/0374/23 plyn Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 064,00 € 05.09.2023 19.09.2023 Faktúra
DF-42/0375/23 plyn Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 5 098,00 € 05.09.2023 19.09.2023 Faktúra
DF-42/0376/23 plyn Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 2 507,00 € 05.09.2023 19.09.2023 Faktúra
DF-42/0377/23 telefóny Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovak Telekom,a.s. 35763469 40,73 € 05.09.2023 05.10.2023 Faktúra
DF-42/0388/23 PHM Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SLOVNAFT, a.s. 31322832 58,34 € 05.09.2023 23.10.2023 Faktúra
DF-42/0324/23 plyn Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 064,00 € 02.09.2023 08.09.2023 Faktúra
DF-42/0371/23 vodné, stočné Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 130,03 € 02.09.2023 05.10.2023 Faktúra
DF-42/0367/23 správa servera + servis Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 NET4U Services s.r.o. 52353605 576,00 € 01.09.2023 19.09.2023 Faktúra
DF-42/0368/23 IT servis Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 NET4U Services s.r.o. 52353605 78,00 € 01.09.2023 19.09.2023 Faktúra