Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6073

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0309/23 hyg.potreby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VICOM s..r.o 35908076 160,80 € 19.07.2023 08.09.2023 Faktúra
DF-42/0307/23 doprava Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Vrbičan s.r.o 44734000 744,00 € 17.07.2023 03.08.2023 Faktúra
DF-42/0306/23 upratovacie služby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Milan Adamov 51896176 493,50 € 12.07.2023 03.08.2023 Faktúra
DF-42/0295/23 výkon BTS Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 HASIČ, s.r.o. 46940855 100,00 € 11.07.2023 19.07.2023 Faktúra
DF-42/0294/23 licencia Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 NET4U Services s.r.o. 52353605 46,80 € 10.07.2023 19.07.2023 Faktúra
DF-42/0293/23 výkon zodp.osoby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 EuroTRADING s.r.o. 44031483 46,80 € 10.07.2023 19.07.2023 Faktúra
DF-42/0305/23 knihy Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 CBS spol. s r.o. 36754749 3 795,00 € 10.07.2023 03.08.2023 Faktúra
DF-42/0304/23 poplatky za telefóny Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovak Telekom,a.s. 35763469 39,58 € 10.07.2023 03.08.2023 Faktúra
DF-42/0303/23 PHM Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SLOVNAFT, a.s. 31322832 448,99 € 10.07.2023 09.09.2023 Faktúra
DF-42/0299/23 tlačivá Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ŠEVT,a.s. 31331131 101,69 € 07.07.2023 19.07.2023 Faktúra
DF-42/0292/23 mobily Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Orange Slovensko, a.s. 35697270 251,03 € 07.07.2023 19.07.2023 Faktúra
DF-42/0302/23 autoservis Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Martin Mónosi 48107409 140,00 € 07.07.2023 03.08.2023 Faktúra
DF-42/0296/23 plyn Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 064,00 € 04.07.2023 19.07.2023 Faktúra
DF-42/0297/23 plyn Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 5 098,00 € 04.07.2023 19.07.2023 Faktúra
DF-42/0298/23 plyn Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 2 507,00 € 04.07.2023 19.07.2023 Faktúra
DF-42/0289/23 IT servis Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 NET4U Services s.r.o. 52353605 78,00 € 03.07.2023 19.07.2023 Faktúra
DF-42/0290/23 správa servera + servis Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Localnet services s.r.o. 52346315 643,50 € 03.07.2023 19.07.2023 Faktúra
DF-42/0291/23 služby PO Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 FIREcontrol s.r.o. 46388915 118,80 € 03.07.2023 19.07.2023 Faktúra
DF-42/0300/23 prenájom kopírky Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Reficier JTL s.r.o. 35751819 176,56 € 03.07.2023 19.07.2023 Faktúra
DF-42/0301/23 vodné,stočné Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 314,47 € 03.07.2023 03.08.2023 Faktúra