Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5828

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0018/23 oprava kúrenia Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ladislav NÉMETH 47830271 447,12 € 19.01.2023 03.02.2023 Faktúra
DF-42/0019/23 servis.prehliadka plyn.kotla Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ladislav NÉMETH 47830271 1 080,00 € 19.01.2023 03.02.2023 Faktúra
DF-42/0011/23 PZP Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Wustenrot poisťovňa,a.s. 31383408 145,32 € 18.01.2023 03.02.2023 Faktúra
DF-42/0012/23 publikácia Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Nakladatelství FORUM, s.r.o. 27180271 249,60 € 18.01.2023 03.02.2023 Faktúra
DF-42/0017/23 suroviny CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Novogal a.s. 00199567 82,08 € 18.01.2023 03.02.2023 Faktúra
DF-42/0013/23 licencia program Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Solitea Slovensko a.s. 36237337 248,40 € 18.01.2023 03.03.2023 Faktúra
DF-42/0008/23 plyn 2022 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 -2 147,06 € 17.01.2023 03.02.2023 Faktúra
DF-42/0009/23 plyn 2022 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 -9 599,60 € 17.01.2023 03.02.2023 Faktúra
DF-42/0015/23 plyn 2022 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 587,93 € 17.01.2023 03.02.2023 Faktúra
DF-42/0030/23 PZP Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Wustenrot poisťovňa,a.s. 31383408 104,90 € 16.01.2023 03.03.2023 Faktúra
DF-42/0014/23 hav.poistenie Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 GENERALI Slovensko a.s. 35709332 122,70 € 16.01.2023 03.03.2023 Faktúra
DF-42/0007/23 elektrospotrebiče Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 NAY a.s. 35739487 978,99 € 12.01.2023 31.01.2023 Faktúra
DF-42/0010/23 kanc.potreby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Tibor Varga TSV Papier 32627211 173,32 € 12.01.2023 03.03.2023 Faktúra
DF-42/0006/23 elektrospotrebiče Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Fast Plus s.r.o. 35712783 897,90 € 10.01.2023 31.01.2023 Faktúra
DF-42/0596/22 vodné,stočné Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 J & P, s.r.o. 35841109 115,97 € 10.01.2023 31.01.2023 Faktúra
DF-42/0597/22 upratovacie služby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Milan Adamov 51896176 414,00 € 10.01.2023 31.01.2023 Faktúra
DF-42/0598/22 vodné,stočné Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VISSONE,s.r.o. 35765992 61,12 € 10.01.2023 03.02.2023 Faktúra
DF-42/0592/22 el.energia Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 652,46 € 09.01.2023 03.02.2023 Faktúra
DF-42/0593/22 el.energia Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 582,80 € 09.01.2023 03.02.2023 Faktúra
DF-42/0594/22 el.energia Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 429,36 € 09.01.2023 03.02.2023 Faktúra