Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6111
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF-42/0205/23 | servis výťahov | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Výťahy servis s.r.o. | 51265371 | 388,62 € | 05.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
DF-42/0204/23 | prenájom kopírky | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 182,03 € | 05.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
DF-42/0221/23 | telefóny | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 38,45 € | 05.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
DF-42/0202/23 | oprava výťahu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Výťahy servis s.r.o. | 51265371 | 170,50 € | 04.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
DF-42/0203/23 | tonery | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | TOWDY s.r.o. | 44801777 | 30,00 € | 04.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
DF-42/0220/23 | PHM | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 251,58 € | 04.05.2023 | 18.06.2023 | Faktúra | |||||
DF-42/0166/23 | vodné, stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 384,20 € | 03.05.2023 | 06.05.2023 | Faktúra | |||||
DF-42/0200/23 | IT servis | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 78,00 € | 03.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
DF-42/0201/23 | výkon zodp.osoby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 46,80 € | 03.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
DF-42/0199/23 | výkon BTS | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASIČ, s.r.o. | 46940855 | 100,00 € | 03.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
DF-42/0196/23 | plyn | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 5 098,00 € | 03.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
DF-42/0197/23 | plyn | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 2 507,00 € | 03.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
DF-42/0198/23 | plyn | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 064,00 € | 03.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
DF-42/0219/23 | vodné, stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 311,66 € | 03.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
DF-42/0193/23 | správa servera + servis | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 954,00 € | 02.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
DF-42/0194/23 | servis IT | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 432,00 € | 02.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
DF-42/0192/23 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HRKO s.r.o. | 53055241 | 184,80 € | 02.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
DF-42/0195/23 | služby PO | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 118,80 € | 02.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
DF-42/0190/23 | stravné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Spojená škola internátna | 51278154 | 364,72 € | 28.04.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
DF-42/0191/23 | stravné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Spojená škola internátna | 51278154 | 3,76 € | 28.04.2023 | 24.05.2023 | Faktúra |