Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6111

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0205/23 servis výťahov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Výťahy servis s.r.o. 51265371 388,62 € 05.05.2023 24.05.2023 Faktúra
DF-42/0204/23 prenájom kopírky Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Reficier JTL s.r.o. 35751819 182,03 € 05.05.2023 24.05.2023 Faktúra
DF-42/0221/23 telefóny Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovak Telekom,a.s. 35763469 38,45 € 05.05.2023 06.06.2023 Faktúra
DF-42/0202/23 oprava výťahu Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Výťahy servis s.r.o. 51265371 170,50 € 04.05.2023 24.05.2023 Faktúra
DF-42/0203/23 tonery Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 TOWDY s.r.o. 44801777 30,00 € 04.05.2023 24.05.2023 Faktúra
DF-42/0220/23 PHM Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SLOVNAFT, a.s. 31322832 251,58 € 04.05.2023 18.06.2023 Faktúra
DF-42/0166/23 vodné, stočné Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 384,20 € 03.05.2023 06.05.2023 Faktúra
DF-42/0200/23 IT servis Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 NET4U Services s.r.o. 52353605 78,00 € 03.05.2023 24.05.2023 Faktúra
DF-42/0201/23 výkon zodp.osoby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 EuroTRADING s.r.o. 44031483 46,80 € 03.05.2023 24.05.2023 Faktúra
DF-42/0199/23 výkon BTS Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 HASIČ, s.r.o. 46940855 100,00 € 03.05.2023 24.05.2023 Faktúra
DF-42/0196/23 plyn Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 5 098,00 € 03.05.2023 24.05.2023 Faktúra
DF-42/0197/23 plyn Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 2 507,00 € 03.05.2023 24.05.2023 Faktúra
DF-42/0198/23 plyn Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 064,00 € 03.05.2023 24.05.2023 Faktúra
DF-42/0219/23 vodné, stočné Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 311,66 € 03.05.2023 06.06.2023 Faktúra
DF-42/0193/23 správa servera + servis Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Localnet services s.r.o. 52346315 954,00 € 02.05.2023 24.05.2023 Faktúra
DF-42/0194/23 servis IT Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 NET4U Services s.r.o. 52353605 432,00 € 02.05.2023 24.05.2023 Faktúra
DF-42/0192/23 suroviny CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 HRKO s.r.o. 53055241 184,80 € 02.05.2023 24.05.2023 Faktúra
DF-42/0195/23 služby PO Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 FIREcontrol s.r.o. 46388915 118,80 € 02.05.2023 24.05.2023 Faktúra
DF-42/0190/23 stravné Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Spojená škola internátna 51278154 364,72 € 28.04.2023 24.05.2023 Faktúra
DF-42/0191/23 stravné Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Spojená škola internátna 51278154 3,76 € 28.04.2023 24.05.2023 Faktúra