Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6111
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF-42/0148/23 | šatníkové skrine | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ABAmet, s.r.o. | 47966947 | 1 482,77 € | 04.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
DF-42/0141/23 | správa servera + servis | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 916,00 € | 03.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
DF-42/0143/23 | server | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 78,00 € | 03.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
DF-42/0144/23 | servis IT | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 489,60 € | 03.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
DF-42/0142/23 | služby PO | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 118,80 € | 03.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
DF-42/0145/23 | prenájom kopírky | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 155,71 € | 03.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
DF-42/0103/23 | vodné, stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 289,51 € | 02.04.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
DF-42/0139/23 | stravné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Spojená škola internátna | 51278154 | 579,04 € | 31.03.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
DF-42/0138/23 | výkon BTS | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASIČ, s.r.o. | 46940855 | 100,00 € | 30.03.2023 | 26.04.2023 | Faktúra | |||||
DF-42/0137/23 | stravné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Spojená škola internátna | 51278154 | 443,68 € | 29.03.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
DF-42/0136/23 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HRKO s.r.o. | 53055241 | 205,44 € | 27.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
DF-42/0131/23 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 82,08 € | 27.03.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
DF-42/0135/23 | knihy | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | RAABE-Dr.Josef Raabe | 35908718 | 300,00 € | 27.03.2023 | 26.04.2023 | Faktúra | |||||
DF-42/0133/23 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 202,92 € | 27.03.2023 | 26.04.2023 | Faktúra | |||||
DF-42/0134/23 | čistenie komína | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KOMINÁR s.r.o. | 47229632 | 120,00 € | 27.03.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
DF-42/0130/23 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Zeelandia, s.r.o. | 31671918 | 210,24 € | 23.03.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
DF-42/0129/23 | obal.materiál CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 204,00 € | 22.03.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
DF-42/0132/23 | verej. obstar. COVP | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VOPS, spol.s.r.o. | 34121331 | 4 800,00 € | 22.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
DF-42/0127/23 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Koliba Trade s.r.o | 46436961 | 80,18 € | 21.03.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
DF-42/0126/23 | hyg.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Peter Šesták | 11891581 | 244,42 € | 21.03.2023 | 08.05.2023 | Faktúra |