Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6111
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF-42/0159/23 | PC komponenty | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 168,02 € | 12.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
DF-42/0171/23 | tonery | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | TOWDY s.r.o. | 44801777 | 70,20 € | 12.04.2023 | 06.05.2023 | Faktúra | |||||
DF-42/0170/23 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 82,08 € | 12.04.2023 | 06.05.2023 | Faktúra | |||||
DF-42/0172/23 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 148,59 € | 12.04.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
DF-42/0173/23 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 702,86 € | 12.04.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
DF-42/0174/23 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 492,66 € | 12.04.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
DF-42/0175/23 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 20,59 € | 12.04.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
DF-42/0158/23 | stav.dozor | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ing. arch. Vladimír Kubiš | 31809383 | 1 440,00 € | 11.04.2023 | 06.05.2023 | Faktúra | |||||
DF-42/0154/23 | mobily | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 249,23 € | 11.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
DF-42/0156/23 | výkon zodp.osoby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 46,80 € | 11.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
DF-42/0157/23 | šťahovacie práce | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SVD go, s.r.o. | 44142510 | 2 180,00 € | 11.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
DF-42/0155/23 | pitný režim SF | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Aquaservis Slovakia s.r.o. | 51913852 | 68,40 € | 11.04.2023 | 26.04.2023 | Faktúra | |||||
DF-42/0169/23 | hyg.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 194,40 € | 11.04.2023 | 23.05.2023 | Faktúra | |||||
DF-42/0153/23 | suroviny KUCH | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ATHEA, s.r.o. | 34152369 | 66,70 € | 06.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
DF-42/0152/23 | členský poplatok | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovenská živnostenská komora, Krajská zložka Bratislava | 36145581 | 20,00 € | 05.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
DF-42/0147/23 | čistiace potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Dimarko s.r.o. | 48258474 | 166,45 € | 04.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
DF-42/0146/23 | výkon BTS | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASIČ, s.r.o. | 46940855 | 100,00 € | 04.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
DF-42/0149/23 | plyn | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 064,00 € | 04.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
DF-42/0150/23 | plyn | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 5 098,00 € | 04.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
DF-42/0151/23 | plyn | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 2 507,00 € | 04.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra |