Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5828

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0508/22 deratizácia Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 D-KOD s.r.o. 44555377 400,00 € 08.11.2022 04.12.2022 Faktúra
DF-42/0490/22 suroviny CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Koliba Trade s.r.o 46436961 99,73 € 08.11.2022 04.12.2022 Faktúra
DF-42/0491/22 el.energia Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 636,98 € 08.11.2022 20.12.2022 Faktúra
DF-42/0492/22 el.energia Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 286,42 € 08.11.2022 20.12.2022 Faktúra
DF-42/0494/22 el.energia Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 327,40 € 08.11.2022 20.12.2022 Faktúra
DF-42/0495/22 el.energia Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 20,15 € 08.11.2022 20.12.2022 Faktúra
DF-42/0477/22 tlač Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 RA-Build s.r.o. 52067688 240,00 € 07.11.2022 26.11.2022 Faktúra
DF-42/0478/22 správa servera + servis Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Localnet services s.r.o. 52346315 372,00 € 07.11.2022 26.11.2022 Faktúra
DF-42/0479/22 servis IT Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 NET4U Services s.r.o. 52353605 489,60 € 07.11.2022 26.11.2022 Faktúra
DF-42/0484/22 výkon BTS Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 HASIČ, s.r.o. 46940855 100,00 € 07.11.2022 26.11.2022 Faktúra
DF-42/0481/22 služby PO Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 FIREcontrol s.r.o. 46388915 118,80 € 07.11.2022 26.11.2022 Faktúra
DF-42/0482/22 mobily Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Orange Slovensko, a.s. 35697270 249,13 € 07.11.2022 26.11.2022 Faktúra
DF-42/0483/22 prenájom kopírky Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Reficier JTL s.r.o. 35751819 129,50 € 07.11.2022 26.11.2022 Faktúra
DF-42/0480/22 výkon zodp.osoby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 EuroTRADING s.r.o. 44031483 46,80 € 07.11.2022 26.11.2022 Faktúra
DF-42/0485/22 pitný režim SF Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Aquaservis Slovakia s.r.o. 51913852 55,00 € 07.11.2022 26.11.2022 Faktúra
DF-42/0487/22 hyg.potreby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VICOM s..r.o 35908076 172,80 € 07.11.2022 04.12.2022 Faktúra
DF-42/0486/22 poplatky za telefóny Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovak Telekom,a.s. 35763469 43,49 € 07.11.2022 04.12.2022 Faktúra
DF-42/0488/22 PHM Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SLOVNAFT, a.s. 31322832 200,73 € 07.11.2022 20.12.2022 Faktúra
DF-42/0446/22 inv.vybavenie triedy Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 R.P.Drevus s.r.o. 36846392 4 375,00 € 04.11.2022 26.10.2022 Faktúra
DF-42/0466/22 tlačivá Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ŠEVT,a.s. 31331131 310,20 € 04.11.2022 26.11.2022 Faktúra