Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5753

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0049/23 členskpý príspevok Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovenská obchodná a priemyselná komora 30842654 250,00 € 03.02.2023 14.03.2023 Faktúra
DF-42/0046/23 členskpý príspevok Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SANET,združ.použ.SADS, Centrum VT STU 17055270 33,00 € 02.02.2023 03.03.2023 Faktúra
DF-42/0041/23 čistiace a hyg.potreby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Dimarko s.r.o. 48258474 175,00 € 01.02.2023 03.03.2023 Faktúra
DF-42/0040/23 správa servera Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Localnet services s.r.o. 52346315 170,00 € 01.02.2023 03.03.2023 Faktúra
DF-42/0042/23 servis IT Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 NET4U Services s.r.o. 52353605 720,00 € 01.02.2023 03.03.2023 Faktúra
DF-42/0043/23 služby PO Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 FIREcontrol s.r.o. 46388915 118,80 € 01.02.2023 04.03.2023 Faktúra
DF-42/0044/23 vodné,stočné Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 286,06 € 01.02.2023 14.03.2023 Faktúra
DF-42/0039/23 suroviny CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 CARLA Slovakia s.r.o. 36197319 53,64 € 31.01.2023 03.03.2023 Faktúra
DF-42/0038/23 stravné Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Spojená škola internátna 51278154 473,76 € 31.01.2023 03.03.2023 Faktúra
DF-42/0033/23 rozbor vody Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Crystal Water s.r.o. 45394881 119,99 € 30.01.2023 03.02.2023 Faktúra
DF-42/0037/23 suroviny CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 60,96 € 30.01.2023 03.03.2023 Faktúra
DF-42/0036/23 suroviny CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Novogal a.s. 00199567 82,08 € 28.01.2023 03.03.2023 Faktúra
DF-42/0034/23 čistiace potreby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Dimarko s.r.o. 48258474 187,50 € 26.01.2023 03.02.2023 Faktúra
DF-42/0035/23 prenájom kopírky Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Reficier JTL s.r.o. 35751819 98,57 € 26.01.2023 03.03.2023 Faktúra
DF-42/0028/23 suroviny KUCH Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 38,54 € 25.01.2023 03.02.2023 Faktúra
DF-42/0031/23 defibrilátor Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SELVIT s.r.o. 36370053 2 385,00 € 25.01.2023 03.03.2023 Faktúra
DF-42/0032/23 pneumatiky Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 MIKONA s.r.o. 315703364 1 222,75 € 25.01.2023 03.03.2023 Faktúra
DF-42/0027/23 suroviny KUCH Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 233,52 € 25.01.2023 03.02.2023 Faktúra
DF-42/0024/23 verej.obstarávanie Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 AIOLOS Consulting s.r.o. 54611415 3 337,94 € 24.01.2023 03.02.2023 Faktúra
DF-42/0026/23 suroviny KUCH Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 -23,69 € 24.01.2023 04.03.2023 Faktúra