Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6111
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF-42/0475/17 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KIPA, s.r.o. | 34128654 | 34,20 € | 20.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
DF-42/0477/17 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KUGLUF spol.s r.o. | 31318894 | 68,80 € | 20.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
DF-42/0476/17 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KUGLUF spol.s r.o. | 31318894 | 43,00 € | 20.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
DF-42/0474/17 | nákup pracovného oblečenia pre OV Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CANIS SAFETY a.s., organizačná zložka | 47998156 | 280,33 € | 18.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
DF-42/0472/17 | spotrebný materiál pre teoretické vyučovanie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 30,24 € | 17.10.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
DF-42/0473/17 | za deratizáciu a dezinfekciu v objektoch SOŠ | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | D-KOD s.r.o. | 44555377 | 939,50 € | 17.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
DF-42/0470/17 | za čistiace a upratovacie práce za 9/2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | UPRATOVANIE 13 s.r.o. | 45730172 | 1 345,82 € | 16.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
DF-42/0471/17 | spotrebný materiál pre strediská odbornej výchovy | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 62,40 € | 13.10.2017 | 13.11.2017 | Faktúra | |||||
DF-42/0469/17 | vodné stočé za 6/2017 Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ALVENA SK a.s | 46297685 | 144,89 € | 13.10.2017 | 25.10.2017 | Faktúra | |||||
DF-42/0468/17 | za prípravu vozidla na STK ,EK | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | J & F AUTOSERVIS s.r.o. | 50185403 | 100,00 € | 11.10.2017 | 25.10.2017 | Faktúra | |||||
DF-42/0467/17 | nákup kancelárskych potrieb pre teoretické vyučovanie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 286,07 € | 10.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
DF-42/0452/17 | ročný prístup - verejná správa SR | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Poradca podnikatela,s.r.o | 31592503 | 96,00 € | 10.10.2017 | 25.10.2017 | Faktúra | |||||
DF-42/0449/17 | za opakovanú dodávku elektriny na obd. 10/2017 Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 900,00 € | 10.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
DF-42/0465/17 | vyúčtovanie spotreby elektriny za 9/2017 EP Harmincova | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 582,56 € | 09.10.2017 | 13.11.2017 | Faktúra | |||||
DF-42/0464/17 | vyúčtovanie spotreby elektriny za 9/2017 POV Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 15,34 € | 09.10.2017 | 13.11.2017 | Faktúra | |||||
DF-42/0453/17 | za odstránenie závad na elektrických zariadení SOŠ Farskeho 9 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ELEKTROINŠTALÁCIE Jozef Hollý | 41120841 | 632,90 € | 09.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
DF-42/0455/17 | za telekomunikačné služby 9/2017 Harmincová | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 20,70 € | 09.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
DF-42/0462/17 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CARLA Slovakia s.r.o. | 36197319 | 18,90 € | 09.10.2017 | 25.10.2017 | Faktúra | |||||
DF-42/0466/17 | vodné, stočné za 9/2017 Harmincová | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | J & P, s.r.o. | 35841109 | 133,74 € | 09.10.2017 | 25.10.2017 | Faktúra | |||||
DF-42/0463/17 | za odvoz odpadu 9/2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Hlavne mesto Slovenskej republiky, Bratislava | 00603481 | 414,75 € | 09.10.2017 | 25.10.2017 | Faktúra |