Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6614

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0306/18 dobropis k fa 18141 servisné práce na peci MIWE Condo Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 TECHNOPEK s.r.o. 35736615 -141,79 € 13.06.2018 13.06.2018 Faktúra
DF-42/0309/18 asc agenda update 2018/2019 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ASC Applied Software Consultants 31361161 219,00 € 12.06.2018 20.06.2018 Faktúra
DF-42/0302/18 za opakovanú dodávku elektriny za 6/2018 Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 900,00 € 12.06.2018 15.06.2018 Faktúra
DF-42/0308/18 stravné poukážky za 6/2018 Harmincova Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 I.E.G. Igor Goruša, Stravovacie služby 11707402 68,40 € 11.06.2018 20.06.2018 Faktúra
DF-42/0307/18 vodné stočné za 5/2018 Harmincová Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 J & P, s.r.o. 35841109 37,90 € 11.06.2018 20.06.2018 Faktúra
DF-42/0304/18 za dodávku elektriny Harmincová 5/2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 350,86 € 08.06.2018 25.07.2018 Faktúra
DF-42/0315/18 nákup a montáž indukčných platní Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KEMA, spol. s r.o. 35782161 7 056,00 € 08.06.2018 20.06.2018 Faktúra
DF-42/0305/18 za služby v oblasti PO za 5/2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 FIREControl Rob. Ladecký 35404841 159,32 € 08.06.2018 20.06.2018 Faktúra
DF-42/0303/18 za spracovanie videozáznamu z akcie Rumunská kuchyňa Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ŠUŠKA production s.r.o. 47693614 250,00 € 08.06.2018 20.06.2018 Faktúra
DF-42/0323/18 oprava mraziaceho boxu Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Robert PERNESCH 14008998 80,40 € 07.06.2018 29.06.2018 Faktúra
DF-42/0301/18 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 MUDr. Anton Orbán 32069006 33,00 € 07.06.2018 15.06.2018 Faktúra
DF-42/0300/18 nákup surovín pre MV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Machciník Peter 40046826 87,45 € 07.06.2018 15.06.2018 Faktúra
DF-42/0299/18 nákup surovín pre MV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Mäspoma 00650803 3,94 € 07.06.2018 15.06.2018 Faktúra
DF-42/0298/18 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 42,84 € 07.06.2018 15.06.2018 Faktúra
DF-42/0297/18 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ROLSED, s.r.o. 31332056 37,00 € 07.06.2018 15.06.2018 Faktúra
DF-42/0296/18 telekomunikačné popl za 5/2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Orange Slovensko, a.s. 35697270 215,38 € 07.06.2018 15.06.2018 Faktúra
DF-42/0295/18 telekomunikačné popl za 5/2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovak Telekom,a.s. 35763469 83,47 € 06.06.2018 25.07.2018 Faktúra
DF-42/0294/18 telekomunikačné popl za 5/2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovak Telekom,a.s. 35763469 27,05 € 06.06.2018 25.07.2018 Faktúra
DF-42/0292/18 za opakovanú dodávku elektriny Farského 5/2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 807,16 € 06.06.2018 25.07.2018 Faktúra
DF-42/0293/18 za pitnú vodu 5/2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Aquaservis.sk s.r.o 47564628 67,50 € 06.06.2018 15.06.2018 Faktúra