Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6098

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0096/16 BT a TPO 2/16 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Michal Mikoczi-BOZP,PO 37333178 282,00 € 04.03.2016 05.04.2016 Faktúra
DFBV/0093/16 zmluvný servis výťahov 2/16 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 OTIS Výťahy s.r.o. 35683929 32,72 € 03.03.2016 05.04.2016 Faktúra
DFBV/0094/16 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Budmerické mäsiarstvo s.r.o. 47213205 237,26 € 03.03.2016 05.04.2016 Faktúra
DFBV/0095/16 drogéria Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. 35840790 675,32 € 03.03.2016 05.04.2016 Faktúra
DFBV/0091/16 oprava sprchovacieho kresla Carendo,batéria Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Arjo-Humanic SK 36679607 595,56 € 02.03.2016 04.04.2016 Faktúra
DFBV/0092/16 plyn 3/16 - kuchyňa Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 35815256 111,00 € 02.03.2016 05.04.2016 Faktúra
DFBV/0088/16 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Bidvest 34152199 503,22 € 01.03.2016 04.04.2016 Faktúra
DFBV/0089/16 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Budmerické mäsiarstvo s.r.o. 47213205 247,14 € 01.03.2016 04.04.2016 Faktúra
DFBV/0090/16 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Arthur Gilbord 45706034 160,20 € 01.03.2016 04.04.2016 Faktúra
DFBV/0078/16 mobil 2/16 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovak Telekom 35763469 24,47 € 29.02.2016 04.04.2016 Faktúra
DFBV/0080/16 mobil 2/16 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovak Telekom 35763469 18,71 € 29.02.2016 04.04.2016 Faktúra
DFBV/0079/16 mobil 2/16 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovak Telekom 35763469 24,47 € 29.02.2016 04.04.2016 Faktúra
DFBV/0081/16 mobil 2/16 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovak Telekom 35763469 18,71 € 29.02.2016 04.04.2016 Faktúra
DFBV/0082/16 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 3 002,92 € 29.02.2016 04.04.2016 Faktúra
DFBV/0083/16 potraviny,drogéria Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Hanus Miloš - HAMAS 32821123 1 754,33 € 29.02.2016 04.04.2016 Faktúra
DFBV/0084/16 drogéria Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Hanus Miloš - HAMAS 32821123 1 776,77 € 29.02.2016 04.04.2016 Faktúra
DFBV/0085/16 mobil 2/16 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovak Telekom 35763469 57,40 € 29.02.2016 04.04.2016 Faktúra
DFBV/0086/16 mobil 2/16 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovak Telekom 35763469 94,20 € 29.02.2016 04.04.2016 Faktúra
DFBV/0087/16 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pekáreň Častá 14136104 340,64 € 29.02.2016 04.04.2016 Faktúra
DFSF/0002/16 nepeňažné plnenie SF Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 11,64 € 29.02.2016 07.04.2016 Faktúra
DFBV/0077/16 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Budmerické mäsiarstvo s.r.o. 47213205 582,69 € 26.02.2016 04.04.2016 Faktúra
DFBV/0075/16 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Bidvest 34152199 116,64 € 23.02.2016 29.02.2016 Faktúra
DFBV/0076/16 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Budmerické mäsiarstvo s.r.o. 47213205 307,20 € 23.02.2016 29.02.2016 Faktúra
DFBV/0070/16 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Budmerické mäsiarstvo s.r.o. 47213205 349,09 € 22.02.2016 29.02.2016 Faktúra
DFBV/0073/16 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Roman Strážay R&S 35084901 2 145,42 € 22.02.2016 29.02.2016 Faktúra
DFBV/0074/16 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Roman Stojkovič RS 41491866 1 287,49 € 22.02.2016 29.02.2016 Faktúra
DFBV/0072/16 mobil 15.01.-14.02.2016 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovak Telekom 35763469 21,31 € 22.02.2016 04.04.2016 Faktúra
DFBV/0071/16 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pekáreň Častá 14136104 758,48 € 20.02.2016 29.02.2016 Faktúra
DFBV/0067/16 workschop - Arteterapia Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 IMUNO - ALERGO 35866837 52,00 € 16.02.2016 29.02.2016 Faktúra
DFBV/0068/16 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 1 005,92 € 16.02.2016 29.02.2016 Faktúra