Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5972

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0260/22 el. energia 5/22 - doplatok Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 ZSE Energia 36677281 581,39 € 07.06.2022 15.06.2022 Faktúra
DFBV/0258/22 oprava kopírovacieho stroja, servis a inštalácia výpočtovej techniky Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 CM servis Martin Čechovič 37291602 394,80 € 07.06.2022 15.06.2022 Faktúra
DFBV/0267/22 Fábia - plnenie klimatizácie Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Viktor Holek - AUTOSERVIS 47855185 50,00 € 07.06.2022 15.06.2022 Faktúra
DFBV/0263/22 servis a oprava nástavcov nadzemných hydrantov požiarneho vodovodu Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 monte pbs 36731188 56,76 € 07.06.2022 15.06.2022 Faktúra
DFBV/0264/22 prehliadka požiarneho uzáveru PVM a vypracovanie sprievodnej dokumentácie a jeho označenie Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 monte pbs 36731188 57,54 € 07.06.2022 15.06.2022 Faktúra
DFBV/0259/22 Profylaktická prehliadka záložného zdroja k výťahu - budova č. 2 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Applipower, s.r.o. 44999631 474,00 € 07.06.2022 15.06.2022 Faktúra
DFBV/0253/22 balíčky - klienti- financované z finan. prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 63,00 € 02.06.2022 27.06.2022 Faktúra
DFBV/0256/22 plyn 6/22 - kuchyňa Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 35815256 107,00 € 02.06.2022 15.06.2022 Faktúra
DFBV/0254/22 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 131,48 € 02.06.2022 15.06.2022 Faktúra
DFBV/0255/22 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 117,39 € 02.06.2022 15.06.2022 Faktúra
DFBV/0251/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 197,40 € 01.06.2022 08.06.2022 Faktúra
DFBV/0252/22 materiál - údržba Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Ing. Mária Kozáková 37294890 300,76 € 01.06.2022 08.06.2022 Faktúra
DFBV/0247/22 materiál - údržba Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 ŠUPLATA, spol. s r.o. 35886927 117,36 € 31.05.2022 08.06.2022 Faktúra
DFBV/0250/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pekáreň Častá 14136104 693,02 € 31.05.2022 08.06.2022 Faktúra
DFBV/0249/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 K.R.V. s.r.o. 48211150 2 328,53 € 31.05.2022 08.06.2022 Faktúra
DFBV/0246/22 dezinsekcia všetkých priestorov zariadenia Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 DERO d, spol. s r.o. 51564203 134,00 € 31.05.2022 08.06.2022 Faktúra
DFBV/0248/22 drogéria Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Hanus Miloš - HAMAS 32821123 202,68 € 31.05.2022 08.06.2022 Faktúra
DFBV/0244/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Roman Stojkovič RS 41491866 872,01 € 30.05.2022 08.06.2022 Faktúra
DFBV/0245/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Roman Strážay R&S 35084901 1 614,55 € 30.05.2022 08.06.2022 Faktúra
DFBV/0243/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 330,53 € 30.05.2022 08.06.2022 Faktúra