Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5972

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0320/22 zmluvný výkon bezpečnostného technika a technika požiarnej ochrany 6/22 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Michal Mikoczi-BOZP,PO 37333178 282,00 € 07.07.2022 19.07.2022 Faktúra
DFBV/0321/22 el. energia 6/22 - doplatok Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 ZSE Energia 36677281 504,68 € 07.07.2022 19.07.2022 Faktúra
DFBV/0319/22 klimatizácia - 2 ks Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 František Majtán - Euronics TPD 11790547 781,99 € 06.07.2022 13.07.2022 Faktúra
DFBV/0318/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 1 290,16 € 06.07.2022 13.07.2022 Faktúra
DFBV/0303/22 materiál - údržba Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HACH stav, spol. s r .o. 46737430 677,29 € 06.07.2022 04.07.2022 Faktúra
DFBV/0311/22 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 167,04 € 04.07.2022 14.07.2022 Faktúra
DFBV/0317/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 341,35 € 04.07.2022 13.07.2022 Faktúra
DFBV/0313/22 základný servis výťahu 6/22 - budova č.2 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 KONE s.r.o. 31359884 112,66 € 04.07.2022 13.07.2022 Faktúra
DFBV/0314/22 telefón, internet 6/22 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovak Telekom 35763469 46,36 € 04.07.2022 13.07.2022 Faktúra
DFBV/0312/22 materiál - údržba Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Ing. Mária Kozáková 37294890 181,18 € 04.07.2022 13.07.2022 Faktúra
DFBV/0315/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 MIKA GASTRO, s.r.o. 47052988 131,58 € 04.07.2022 13.07.2022 Faktúra
DFBV/0316/22 koberce Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 LIMEX ČR, s.r.o. 51689839 1 184,71 € 04.07.2022 13.07.2022 Faktúra
DFBV/0310/22 svietidlo núdzové - 40 ks, detektor dymu - 60 ks Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 E.M.A.-ELEKTROMATERIÁL spol. s r.o. 36241008 1 817,00 € 01.07.2022 13.07.2022 Faktúra
DFBV/0308/22 SW Cygnus - SOC,DOK,VYK,SKL,STR,ZAM - 7-9/22 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 IRESOFT s.r.o. 26297850 1 178,86 € 01.07.2022 13.07.2022 Faktúra
DFBV/0309/22 kontrola a čistenie komínov - plynových spotrebičov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Kálmán kominár s.r.o. 52365760 125,00 € 01.07.2022 13.07.2022 Faktúra
DFBV/0307/22 plyn 7/22 - kuchyňa Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 35815256 107,00 € 01.07.2022 13.07.2022 Faktúra
DFBV/0306/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pekáreň Častá 14136104 711,35 € 30.06.2022 13.07.2022 Faktúra
DFBV/0305/22 drogéria Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. 35840790 1 288,58 € 30.06.2022 13.07.2022 Faktúra
DFBV/0304/22 batéria k sprchovému lôžku Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Arjo-Humanic SK 36679607 85,80 € 29.06.2022 13.07.2022 Faktúra
DFBV/0299/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Roman Stojkovič RS 41491866 833,69 € 29.06.2022 04.07.2022 Faktúra