Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6098

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0478/22 maľovanie kaštieľ - prízemie stred Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 1 723,36 € 13.10.2022 03.11.2022 Faktúra
DFBV/0474/22 Fábia -oprava prevodovky, spojky Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Viktor Holek - AUTOSERVIS 47855185 1 815,82 € 12.10.2022 22.10.2022 Faktúra
DFBV/0472/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pekáreň Častá 14136104 637,04 € 10.10.2022 18.10.2022 Faktúra
DFBV/0471/22 plyn 9/22 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 35815256 2 454,10 € 10.10.2022 18.10.2022 Faktúra
DFBV/0473/22 Opel Vivaro - výmena olejového, vzduchového, peľového filtra, oleja, prezutie pneumatík Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Viktor Holek - AUTOSERVIS 47855185 198,36 € 10.10.2022 18.10.2022 Faktúra
DFBV/0470/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 521,10 € 07.10.2022 18.10.2022 Faktúra
DFBV/0469/22 Fiat Panda - zákonné poistenie 19.12.2022-18.12.2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group 00585441 100,98 € 07.10.2022 18.10.2022 Faktúra
DFBV/0468/22 el. energia 9/22 - doplatok Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 ZSE Energia 36677281 638,48 € 07.10.2022 18.10.2022 Faktúra
DFBV/0467/22 voda 9/22 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 822,65 € 06.10.2022 18.10.2022 Faktúra
DFBV/0465/22 servis a výkon služieb v zmysle GDPR 9/22 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 REAL J & H group s.r.o. 45687773 50,00 € 05.10.2022 12.10.2022 Faktúra
DFBV/0464/22 telefón,internet 9/22 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovak Telekom 35763469 45,32 € 05.10.2022 12.10.2022 Faktúra
DFBV/0466/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 NOVOCASING NITRA, s.r.o. 36530506 135,35 € 05.10.2022 18.10.2022 Faktúra
DFBV/0461/22 zmluvný výkon bezpečnostného technika a technika požiarnej ochrany 9/22 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Michal Mikoczi-BOZP,PO 37333178 282,00 € 04.10.2022 12.10.2022 Faktúra
DFBV/0463/22 deratizácia a dezinsekcia všetkých priestorov DSS PD, likvidácia hniezd od sršňov na povale Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 DERO d, spol. s r.o. 51564203 319,00 € 04.10.2022 12.10.2022 Faktúra
DFBV/0462/22 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 167,76 € 04.10.2022 24.10.2022 Faktúra
DFBV/0459/22 základný servis výťahu 9/22 - budova č.2 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 KONE s.r.o. 31359884 112,66 € 03.10.2022 12.10.2022 Faktúra
DFBV/0457/22 plyn 10/21 - kuchyňa Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 35815256 107,00 € 03.10.2022 12.10.2022 Faktúra
DFBV/0460/22 školenie - účtovníčka Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 EDOS -PEM s.r.o. 36287229 89,00 € 03.10.2022 12.10.2022 Faktúra
DFBV/0458/22 SW Cygnus - SOC,DOK,VYK,SKL,STR,ZAM - 10-12/22 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 IRESOFT s.r.o. 26297850 1 178,86 € 03.10.2022 12.10.2022 Faktúra
DFBV/0453/22 materiál - údržba Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 MICOLOR, s.r.o. 46426876 226,20 € 30.09.2022 12.10.2022 Faktúra