Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6098
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0478/22 | maľovanie kaštieľ - prízemie stred | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 723,36 € | 13.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0474/22 | Fábia -oprava prevodovky, spojky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Viktor Holek - AUTOSERVIS | 47855185 | 1 815,82 € | 12.10.2022 | 22.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0472/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 637,04 € | 10.10.2022 | 18.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0471/22 | plyn 9/22 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 2 454,10 € | 10.10.2022 | 18.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0473/22 | Opel Vivaro - výmena olejového, vzduchového, peľového filtra, oleja, prezutie pneumatík | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Viktor Holek - AUTOSERVIS | 47855185 | 198,36 € | 10.10.2022 | 18.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0470/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 521,10 € | 07.10.2022 | 18.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0469/22 | Fiat Panda - zákonné poistenie 19.12.2022-18.12.2023 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group | 00585441 | 100,98 € | 07.10.2022 | 18.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0468/22 | el. energia 9/22 - doplatok | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZSE Energia | 36677281 | 638,48 € | 07.10.2022 | 18.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0467/22 | voda 9/22 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 822,65 € | 06.10.2022 | 18.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0465/22 | servis a výkon služieb v zmysle GDPR 9/22 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 05.10.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0464/22 | telefón,internet 9/22 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 45,32 € | 05.10.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0466/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 135,35 € | 05.10.2022 | 18.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0461/22 | zmluvný výkon bezpečnostného technika a technika požiarnej ochrany 9/22 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Michal Mikoczi-BOZP,PO | 37333178 | 282,00 € | 04.10.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0463/22 | deratizácia a dezinsekcia všetkých priestorov DSS PD, likvidácia hniezd od sršňov na povale | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | DERO d, spol. s r.o. | 51564203 | 319,00 € | 04.10.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0462/22 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 167,76 € | 04.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0459/22 | základný servis výťahu 9/22 - budova č.2 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | KONE s.r.o. | 31359884 | 112,66 € | 03.10.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0457/22 | plyn 10/21 - kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 107,00 € | 03.10.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0460/22 | školenie - účtovníčka | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | EDOS -PEM s.r.o. | 36287229 | 89,00 € | 03.10.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0458/22 | SW Cygnus - SOC,DOK,VYK,SKL,STR,ZAM - 10-12/22 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | IRESOFT s.r.o. | 26297850 | 1 178,86 € | 03.10.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0453/22 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | MICOLOR, s.r.o. | 46426876 | 226,20 € | 30.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra |