Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6786
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0011/17 | oprava kuchynského robota | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | JÁN GRÓF | 13967568 | 187,42 € | 11.01.2017 | 24.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/17 | el. energia 12/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZSE Energia | 36677281 | 2 587,97 € | 11.01.2017 | 24.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 071,04 € | 11.01.2017 | 24.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/17 | materiál,drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 107,85 € | 11.01.2017 | 24.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 430,35 € | 11.01.2017 | 24.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 676,70 € | 10.01.2017 | 24.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/17 | oprava plynových stoličiek | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Martin Tretina | 14139111 | 137,60 € | 10.01.2017 | 24.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/17 | batéria do defibrilátora | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | AURA Trade | 44733721 | 274,80 € | 09.01.2017 | 24.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/17 | UPC 1-3/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | UPC Broadband Slovakia | 35971967 | 90,99 € | 09.01.2017 | 24.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 300,87 € | 04.01.2017 | 24.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0607/16 | zmluvný servis výťahov 12/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | OTIS Výťahy s.r.o. | 35683929 | 32,72 € | 02.01.2017 | 24.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0606/16 | telefón,internet 12/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 67,38 € | 02.01.2017 | 24.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0605/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 680,75 € | 31.12.2016 | 24.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0603/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 363,71 € | 31.12.2016 | 24.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0604/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 531,53 € | 30.12.2016 | 24.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0602/16 | mobil 12/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 53,07 € | 30.12.2016 | 24.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0601/16 | mobil 12/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 69,77 € | 30.12.2016 | 24.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0600/16 | mobil 12/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 20,59 € | 30.12.2016 | 24.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0599/16 | mobil 12/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 20,59 € | 30.12.2016 | 24.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0598/16 | mobil 12/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 20,81 € | 30.12.2016 | 24.01.2017 | Faktúra |