Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5977

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0543/15 žiarivky Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Fulgur 41601203 192,03 € 02.12.2015 14.12.2015 Faktúra
DFBV/0549/15 kontrola a preskúšanie komínov - plynových spotrebičov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Ladislav Kalmán 17603374 125,00 € 02.12.2015 14.12.2015 Faktúra
DFBV/0548/15 oprava vane Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Arjo-Humanic SK 36679607 87,60 € 02.12.2015 14.12.2015 Faktúra
DFBV/0547/15 zmluvný servis výťahov 11/15 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 OTIS Výťahy s.r.o. 35683929 32,72 € 02.12.2015 14.12.2015 Faktúra
DFBV/0546/15 plyn 12/15 - kuchyňa Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 35815256 135,00 € 02.12.2015 14.12.2015 Faktúra
DFBV/0544/15 drogéria Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Hanus Miloš - HAMAS 32821123 2 281,30 € 02.12.2015 14.12.2015 Faktúra
DFBV/0545/15 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 1 461,90 € 02.12.2015 14.12.2015 Faktúra
DFBV/0542/15 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Budmerické mäsiarstvo s.r.o. 47213205 404,12 € 01.12.2015 14.12.2015 Faktúra
DFSF/0004/15 poukážky Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 TESCO STORES SR 31321828 2 735,00 € 30.11.2015 15.12.2015 Faktúra
DFBV/0541/15 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pekáreň Častá 14136104 463,51 € 30.11.2015 14.12.2015 Faktúra
DFBV/0540/15 potraviny,drogéria Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Hanus Miloš - HAMAS 32821123 796,14 € 30.11.2015 14.12.2015 Faktúra
DFBV/0538/15 mobil 11/15 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovak Telekom 35763469 23,68 € 30.11.2015 14.12.2015 Faktúra
DFBV/0537/15 mobil 11/15 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovak Telekom 35763469 53,90 € 30.11.2015 14.12.2015 Faktúra
DFBV/0536/15 mobil 11/15 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovak Telekom 35763469 27,29 € 30.11.2015 14.12.2015 Faktúra
DFBV/0535/15 mobil 11/15 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovak Telekom 35763469 22,52 € 30.11.2015 14.12.2015 Faktúra
DFBV/0572/15 kancelárske potreby Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 LÝDIA POLÁČKOVÁ - TONY 46639331 142,80 € 27.11.2015 17.12.2015 Faktúra
DFBV/0539/15 časopis Liek Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovenská pošta 36631124 10,00 € 27.11.2015 14.12.2015 Faktúra
DFBV/0534/15 mobil 11/15 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovak Telekom 35763469 18,77 € 27.11.2015 14.12.2015 Faktúra
DFBV/0533/15 mobil 11/15 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovak Telekom 35763469 15,11 € 27.11.2015 14.12.2015 Faktúra
DFBV/0532/15 čistenie kanalizácie - kuchyňa Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Kanal M.P.S. s r.o. 35710357 245,04 € 27.11.2015 14.12.2015 Faktúra