Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6002
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0142/24 | drogéria, mikrovlnka | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 2 130,30 € | 25.03.2024 | 02.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0140/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 687,50 € | 25.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0139/24 | čistenie lapača tukov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Kanal M.P.S. s r.o. | 35710357 | 600,00 € | 22.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0138/24 | ročný preventívny servis dieselgenerátora | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Azimut ES s.r.o. | 45284563 | 446,88 € | 22.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0137/24 | Televízor TCL - 2 ks, držiak na TV - 2 ks, USB - 5 ks | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 925,20 € | 22.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0136/24 | propagačné predmety s logom firmy | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Nier Fine Wines SK, s.r.o. | 46225625 | 237,00 € | 22.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0135/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 540,91 € | 20.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0134/24 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 371,61 € | 19.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0133/24 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 510,52 € | 19.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0132/24 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 85,91 € | 19.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0130/24 | online vzdelávanie - 2 zamestnanci - "Dodržiavanie základných ľudských práv a slobôd v praxi " | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce | 50012592 | 100,00 € | 18.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0131/24 | Magio TV 16.02.24 - 14.04.24 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 26,17 € | 18.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0129/24 | chemická stabilizácia rozvodov ÚK | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | TZB SK s.r.o | 36755982 | 1 458,24 € | 15.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0127/24 | kancelárske potreby, batérie | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 190,51 € | 14.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0126/24 | oprava práčky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Dušan Rybár s.r.o. | 46953426 | 424,00 € | 14.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0128/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 2 863,46 € | 14.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0125/24 | textilná rohož - 2 ks, kancelárska stolička - 2 ks | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 456,00 € | 13.03.2024 | 21.03.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0120/24 | plyn 4/24 - preddavok | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 4 768,00 € | 11.03.2024 | 04.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0119/24 | plyn 2/24 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 7 909,97 € | 11.03.2024 | 21.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0121/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 4 732,93 € | 11.03.2024 | 21.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |