Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6098

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0368/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Roman Strážay R&S 35084901 2 631,63 € 28.07.2020 03.08.2020 Faktúra
DFBV/0371/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Budmerické mäsiarstvo s.r.o. 47213205 394,59 € 28.07.2020 03.08.2020 Faktúra
DFBV/0367/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 994,11 € 28.07.2020 03.08.2020 Faktúra
DFBV/0370/20 drogéria Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Hanus Miloš - HAMAS 32821123 3 321,06 € 28.07.2020 03.08.2020 Faktúra
DFBV/0369/20 oprava autoklavu Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Eurospol Media 36302058 442,80 € 28.07.2020 03.08.2020 Faktúra
DFBV/0366/20 mobily 7/20 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovak Telekom 35763469 202,69 € 24.07.2020 29.07.2020 Faktúra
DFBV/0365/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Budmerické mäsiarstvo s.r.o. 47213205 354,16 € 21.07.2020 29.07.2020 Faktúra
DFBV/0364/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pekáreň Častá 14136104 491,96 € 19.07.2020 29.07.2020 Faktúra
DFBV/0361/20 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 168,17 € 17.07.2020 31.07.2020 Faktúra
DFBV/0362/20 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 256,03 € 17.07.2020 31.07.2020 Faktúra
DFBV/0363/20 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 278,56 € 17.07.2020 31.07.2020 Faktúra
DFBV/0360/20 rozpustné vrecia na pranie Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 UNTRACO SR - Ing. Peter Prívracký 33764956 171,65 € 17.07.2020 29.07.2020 Faktúra
DFBV/0358/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Budmerické mäsiarstvo s.r.o. 47213205 31,32 € 16.07.2020 29.07.2020 Faktúra
DFBV/0359/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 822,44 € 16.07.2020 29.07.2020 Faktúra
DFBV/0357/20 voda 6/20 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 758,08 € 15.07.2020 29.07.2020 Faktúra
DFBV/0356/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 451,32 € 14.07.2020 29.07.2020 Faktúra
DFBV/0355/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Budmerické mäsiarstvo s.r.o. 47213205 361,67 € 14.07.2020 29.07.2020 Faktúra
DFBV/0353/20 servisné práce - traktor Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Juraj Žákovský -INTEC HUSQVARNA 22732721 845,50 € 13.07.2020 29.07.2020 Faktúra
DFBV/0351/20 servis a výkon služieb v zmysle GDPR 6/2020 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 REAL J & H group s.r.o. 45687773 50,00 € 13.07.2020 29.07.2020 Faktúra
DFBV/0350/20 gastrolístky 6/20 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 GGFS s.r.o. 47079690 612,00 € 13.07.2020 29.07.2020 Faktúra