Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5972

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0295/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Budmerické mäsiarstvo s.r.o. 47213205 267,20 € 09.06.2020 17.06.2020 Faktúra
DFBV/0290/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 1 405,51 € 09.06.2020 17.06.2020 Faktúra
DFBV/0283/20 balíčky - klienti- financované z finan. prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 2 851,32 € 03.06.2020 18.06.2020 Faktúra
DFBV/0284/20 balíčky - klienti- financované z finan. prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 1 908,70 € 03.06.2020 18.06.2020 Faktúra
DFBV/0285/20 servis výťahu 15.05.20 - 31.05.20 - budova č. 2 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 KONE s.r.o. 31359884 36,85 € 03.06.2020 16.06.2020 Faktúra
DFBV/0286/20 materiál - údržba Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Ing. Mária Kozáková 37294890 295,79 € 03.06.2020 16.06.2020 Faktúra
DFBV/0282/20 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 113,79 € 02.06.2020 17.06.2020 Faktúra
DFBV/0281/20 oprava chladiaceho boxu Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Milan Krajčovič,MKM servis 36949515 68,80 € 02.06.2020 16.06.2020 Faktúra
DFBV/0278/20 plyn 6/20 - kuchyňa Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 35815256 164,00 € 02.06.2020 16.06.2020 Faktúra
DFBV/0279/20 BT a PTO 5/20 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Michal Mikoczi-BOZP,PO 37333178 282,00 € 02.06.2020 16.06.2020 Faktúra
DFBV/0280/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Budmerické mäsiarstvo s.r.o. 47213205 397,61 € 02.06.2020 16.06.2020 Faktúra
DFBV/0277/20 reg. poplatok za doménu - 27.5.2020 - 26.5.2021,webhosting -1.6.2020 - 31.5.2021 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Webglobe - Yegon, s.r.o. 36306444 75,05 € 01.06.2020 16.06.2020 Faktúra
DFBV/0276/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pekáreň Častá 14136104 447,72 € 30.05.2020 15.06.2020 Faktúra
DFBV/0275/20 overenie presnosti váh Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovenská legálna metrológia,n.o. 37954521 90,00 € 29.05.2020 15.06.2020 Faktúra
DFBV/0274/20 zmluvný servis výťahov 5/20 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 OTIS Výťahy s.r.o. 35683929 32,72 € 29.05.2020 15.06.2020 Faktúra
DFBV/0273/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 3 089,40 € 29.05.2020 15.06.2020 Faktúra
DFBV/0272/20 bluetooth reproduktor Mega party Box Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Alza.sk s.r.o. 36562939 148,50 € 27.05.2020 03.06.2020 Faktúra
DFSF/0002/20 pitný režim - SF Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 449,25 € 27.05.2020 02.06.2020 Faktúra
DFBV/0271/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Roman Stojkovič RS 41491866 1 750,37 € 26.05.2020 02.06.2020 Faktúra
DFBV/0270/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pekáreň Častá 14136104 301,49 € 25.05.2020 02.06.2020 Faktúra