Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6098

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0408/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pekáreň Častá 14136104 386,38 € 17.08.2020 31.08.2020 Faktúra
DFBV/0409/20 poistenie budov 06.09.2020-05.09.2021 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Allianz-Sl.poisťovňa 00151700 1 849,04 € 17.08.2020 31.08.2020 Faktúra
DFBV/0410/20 poistenie hnuteľných vecí 06.09.2020-05.09.2021 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Allianz-Sl.poisťovňa 00151700 176,97 € 17.08.2020 31.08.2020 Faktúra
DFBV/0407/20 jednorazové rukavice Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Cimed s.r.o. 36821829 129,00 € 14.08.2020 31.08.2020 Faktúra
DFBV/0406/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Roman Strážay R&S 35084901 2 048,97 € 13.08.2020 26.08.2020 Faktúra
DFBV/0405/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 1 485,26 € 13.08.2020 26.08.2020 Faktúra
DFBV/0402/20 plyn 9/20 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 35815256 2 678,00 € 12.08.2020 09.09.2020 Faktúra
DFBV/0401/20 preplatok plynu 7/20 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 35815256 -17,00 € 12.08.2020 02.09.2020 Faktúra
DFBV/0404/20 gastrolístky - 7/20 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 GGFS s.r.o. 47079690 620,00 € 12.08.2020 26.08.2020 Faktúra
DFBV/0400/20 postrek proti hmyzu - 2x Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 DERO d, spol. s r.o. 51564203 384,00 € 12.08.2020 26.08.2020 Faktúra
DFBV/0403/20 voda 7/20 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 488,54 € 12.08.2020 26.08.2020 Faktúra
DFBV/0397/20 servis a výkon služieb v zmysle GDPR 7/20 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 REAL J & H group s.r.o. 45687773 50,00 € 11.08.2020 26.08.2020 Faktúra
DFBV/0396/20 jednorazové rukavice Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 DUAL BP 35962135 334,08 € 11.08.2020 26.08.2020 Faktúra
DFBV/0398/20 drogéria Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. 35840790 1 704,02 € 11.08.2020 26.08.2020 Faktúra
DFBV/0399/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Budmerické mäsiarstvo s.r.o. 47213205 301,18 € 11.08.2020 26.08.2020 Faktúra
DFBV/0395/20 oprava bleskozvodu a elektroinštalačné práce na budove č.2 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Dušan Kirinovič 37290975 300,00 € 11.08.2020 26.08.2020 Faktúra
DFBV/0394/20 el. energia 7/20 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 ZSE Energia 36677281 2 102,04 € 10.08.2020 26.08.2020 Faktúra
DFBV/0390/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pekáreň Častá 14136104 505,87 € 10.08.2020 26.08.2020 Faktúra
DFBV/0391/20 telefón, internet 7/20 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovak Telekom 35763469 53,62 € 10.08.2020 26.08.2020 Faktúra
DFBV/0392/20 odborná prehliadka a odborná skúška elektroinštalácie - budova č. 2,vrátnica Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Dušan Kirinovič 37290975 1 150,00 € 10.08.2020 26.08.2020 Faktúra