Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5972

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0229/20 balíčky - klienti- financované z finan. prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 300,86 € 04.05.2020 20.05.2020 Faktúra
DFBV/0227/20 zmluvný servis výťahov 4/20 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 OTIS Výťahy s.r.o. 35683929 32,72 € 04.05.2020 18.05.2020 Faktúra
DFBV/0228/20 chladnička Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 ELEKTROSPED, a.s. 35765038 105,80 € 04.05.2020 18.05.2020 Faktúra
DFBV/0223/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Roman Strážay R&S 35084901 2 469,23 € 30.04.2020 18.05.2020 Faktúra
DFBV/0226/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pekáreň Častá 14136104 256,17 € 30.04.2020 18.05.2020 Faktúra
DFBV/0225/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Budmerické mäsiarstvo s.r.o. 47213205 26,70 € 30.04.2020 18.05.2020 Faktúra
DFBV/0222/20 drogéria Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Hanus Miloš - HAMAS 32821123 2 740,28 € 30.04.2020 18.05.2020 Faktúra
DFBV/0224/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 1 789,85 € 30.04.2020 18.05.2020 Faktúra
DFBV/0221/20 pracovné odevy Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 DUAL BP 35962135 150,80 € 29.04.2020 07.05.2020 Faktúra
DFBV/0220/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Budmerické mäsiarstvo s.r.o. 47213205 330,05 € 28.04.2020 07.05.2020 Faktúra
DFBV/0218/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pekáreň Častá 14136104 441,18 € 27.04.2020 07.05.2020 Faktúra
DFBV/0219/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 914,76 € 27.04.2020 07.05.2020 Faktúra
DFBV/0217/20 mobily 4/20 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovak Telekom 35763469 193,24 € 24.04.2020 30.04.2020 Faktúra
DFBV/0216/20 patologické vrecia Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 FLORIAN, s.r.o. 36427969 268,70 € 22.04.2020 30.04.2020 Faktúra
DFBV/0214/20 ochranný štít Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 ECOMP Slovakia s.r.o. 44788495 103,28 € 22.04.2020 30.04.2020 Faktúra
DFBV/0215/20 mobil 15.03.- 14.04.20 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovak Telekom 35763469 6,32 € 22.04.2020 30.04.2020 Faktúra
DFBV/0211/20 balíčky - klienti- financované z finan. prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 689,06 € 21.04.2020 30.04.2020 Faktúra
DFBV/0213/20 regál + vozík Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 B2B Partner s.r.o. 44413467 202,80 € 21.04.2020 30.04.2020 Faktúra
DFBV/0210/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Budmerické mäsiarstvo s.r.o. 47213205 297,12 € 21.04.2020 29.04.2020 Faktúra
DFBV/0212/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 2 231,85 € 21.04.2020 29.04.2020 Faktúra