Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5972

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0024/21 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 104,96 € 18.01.2021 27.01.2021 Faktúra
DFBV/0025/21 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 207,20 € 18.01.2021 27.01.2021 Faktúra
DFBV/0026/21 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 117,11 € 18.01.2021 27.01.2021 Faktúra
DFBV/0021/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 1 283,23 € 18.01.2021 26.01.2021 Faktúra
DFBV/0020/21 oprava konvektomatu Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Alvex, spol s.r.o. 34139435 595,20 € 18.01.2021 26.01.2021 Faktúra
DFBV/0019/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 377,86 € 15.01.2021 26.01.2021 Faktúra
DFBV/0018/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 MIKA GASTRO, s.r.o. 47052988 181,70 € 14.01.2021 26.01.2021 Faktúra
DFBV/0015/21 plyn 1/21 - kuchyňa Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 35815256 107,00 € 14.01.2021 22.01.2021 Faktúra
DFBV/0013/21 preplatok plynu 2020 - kuchyňa Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 35815256 -383,69 € 13.01.2021 21.02.2021 Faktúra
DFBV/0012/21 preplatok plynu 12/20 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 35815256 -926,93 € 13.01.2021 11.02.2021 Faktúra
DFBV/0009/21 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 138,78 € 13.01.2021 22.01.2021 Faktúra
DFBV/0010/21 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 142,75 € 13.01.2021 22.01.2021 Faktúra
DFBV/0011/21 balíčky - klienti- financované z finan. prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 1 744,50 € 13.01.2021 22.01.2021 Faktúra
DFBV/0014/21 dezinfekcia Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 ROIN, s.r.o. 35848901 95,74 € 13.01.2021 22.01.2021 Faktúra
DFBV/0008/21 gastrolístky 12/20 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 GGFS s.r.o. 47079690 664,00 € 12.01.2021 22.01.2021 Faktúra
DFBV/0006/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Budmerické mäsiarstvo s.r.o. 47213205 388,80 € 12.01.2021 22.01.2021 Faktúra
DFBV/0027/21 poistenie osôb - aktivačné práce Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Union poisťovňa 31322051 21,60 € 12.01.2021 22.01.2021 Faktúra
DFBV/0007/21 voda 12/20 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 823,37 € 12.01.2021 22.01.2021 Faktúra
DFBV/0005/21 jednorazové ochranné overaly,medicínske Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 LIFETIME SLOVAKIA, s.r.o. 45245746 820,00 € 11.01.2021 22.01.2021 Faktúra
DFBV/0003/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pekáreň Častá 14136104 475,43 € 11.01.2021 22.01.2021 Faktúra