Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6526
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0630/21 | maľovanie budovy č. 2 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 8 491,12 € | 01.12.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0619/21 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 167,79 € | 01.12.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0620/21 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 219,15 € | 01.12.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0621/21 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 314,22 € | 01.12.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0622/21 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 171,12 € | 01.12.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0623/21 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 175,09 € | 01.12.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0624/21 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 180,40 € | 01.12.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0625/21 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 112,28 € | 01.12.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0626/21 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 146,36 € | 01.12.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0627/21 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 212,68 € | 01.12.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0628/21 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 167,84 € | 01.12.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0611/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 1 281,38 € | 30.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0612/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Stojkovič RS | 41491866 | 584,89 € | 30.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0618/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 386,38 € | 30.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0610/21 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 471,91 € | 30.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0616/21 | škrabka na zemiaky s lapačom šupiek | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | B-commerce, s.r.o. | 52424812 | 1 455,00 € | 30.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0617/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 3 367,43 € | 30.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0615/21 | zmluvný servis výťahov 11/21 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | OTIS Výťahy s.r.o. | 35683929 | 37,73 € | 30.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0609/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 366,02 € | 30.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0608/21 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 158,75 € | 30.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra |