Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5972

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0044/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pekáreň Častá 14136104 576,26 € 30.01.2021 11.02.2021 Faktúra
DFBV/0043/21 Webinár PAM - online - mzdárka Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Solitea Vema 36237337 54,00 € 29.01.2021 11.02.2021 Faktúra
DFBV/0042/21 servisná prehliadka a oprava šikmej schodiskovej plošiny - kaštieľ,ženy Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 VELCON spol. s r.o. 36056677 199,40 € 28.01.2021 11.02.2021 Faktúra
DFBV/0041/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 K.R.V. s.r.o. 48211150 4 016,83 € 28.01.2021 01.02.2021 Faktúra
DFBV/0038/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 232,28 € 27.01.2021 01.02.2021 Faktúra
DFBV/0039/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 316,66 € 27.01.2021 01.02.2021 Faktúra
DFBV/0040/21 zmluvný servis výťahov 1/21 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 OTIS Výťahy s.r.o. 35683929 36,35 € 27.01.2021 01.02.2021 Faktúra
DFBV/0037/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Budmerické mäsiarstvo s.r.o. 47213205 292,32 € 26.01.2021 01.02.2021 Faktúra
DFKV/0001/21 projektové práce na vybudovanie evakuačného výťahu - budova č. 2 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 KubisArchitekti s.r.o. 47859334 1 338,00 € 25.01.2021 21.02.2021 Faktúra
DFBV/0036/21 kontrola a čistenie komínov - plynových spotrebičov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Kálmán kominár s.r.o. 52365760 125,00 € 25.01.2021 01.02.2021 Faktúra
DFBV/0035/21 mobily 22.12.20-21.1.21 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovak Telekom 35763469 229,86 € 25.01.2021 01.02.2021 Faktúra
DFBV/0034/21 oprava konvektomatu Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Alvex, spol s.r.o. 34139435 262,80 € 25.01.2021 28.01.2021 Faktúra
DFBV/0031/21 SW Cygnus - SOC,DOK,VYK,SKL,STR,ZAM - 1-3/21 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 IRESOFT s.r.o. 26297850 1 151,80 € 22.01.2021 28.01.2021 Faktúra
DFBV/0033/21 servis traktorovej kosačky Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Juraj Žákovský -INTEC HUSQVARNA 22732721 226,80 € 22.01.2021 28.01.2021 Faktúra
DFBV/0032/21 záslepky rektifikačné Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 KOVOPLAST spojovací materiál s.r.o. 36818534 20,41 € 22.01.2021 28.01.2021 Faktúra
DFBV/0030/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pekáreň Častá 14136104 543,66 € 21.01.2021 28.01.2021 Faktúra
DFBV/0029/21 Fábia - oprava Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Viktor Holek - AUTOSERVIS 47855185 787,67 € 21.01.2021 28.01.2021 Faktúra
DFBV/0028/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Budmerické mäsiarstvo s.r.o. 47213205 512,52 € 19.01.2021 26.01.2021 Faktúra
DFBV/0022/21 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 207,63 € 18.01.2021 27.01.2021 Faktúra
DFBV/0023/21 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 207,61 € 18.01.2021 27.01.2021 Faktúra