Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6098

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0170/21 mobil 3/21 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovak Telekom 35763469 236,59 € 23.03.2021 04.04.2021 Faktúra
DFBV/0168/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Budmerické mäsiarstvo s.r.o. 47213205 338,25 € 23.03.2021 04.04.2021 Faktúra
DFBV/0169/21 odvoz odpadu Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Milan Bednárik - nákladná doprava 33508445 600,00 € 23.03.2021 04.04.2021 Faktúra
DFBV/0166/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pekáreň Častá 14136104 761,05 € 22.03.2021 04.04.2021 Faktúra
DFBV/0167/21 odvoz odpadu Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Milan Bednárik - nákladná doprava 33508445 600,00 € 22.03.2021 30.03.2021 Faktúra
DFBV/0165/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Budmerické mäsiarstvo s.r.o. 47213205 117,60 € 18.03.2021 04.04.2021 Faktúra
DFBV/0163/21 výpustný ventil na kotol Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Alvex, spol s.r.o. 34139435 168,00 € 18.03.2021 30.03.2021 Faktúra
DFBV/0164/21 balíčky - klienti- financované z finan. prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 1 028,60 € 18.03.2021 23.03.2021 Faktúra
DFBV/0162/21 dodávka,montáž a uvedenie do prev. chem. úpravne vody-kotolňa - dodatočná zľava Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 EARTH RESOURCES s.r.o. 31359451 -87,61 € 17.03.2021 30.03.2021 Faktúra
DFBV/0161/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Budmerické mäsiarstvo s.r.o. 47213205 237,47 € 16.03.2021 04.04.2021 Faktúra
DFBV/0155/21 potraviny, menu box, misky na polievku, jednorazové lyžice Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Roman Strážay R&S 35084901 2 840,06 € 15.03.2021 30.03.2021 Faktúra
DFBV/0154/21 potraviny,drogéria Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Roman Stojkovič RS 41491866 3 368,29 € 15.03.2021 30.03.2021 Faktúra
DFBV/0156/21 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 347,44 € 15.03.2021 23.03.2021 Faktúra
DFBV/0157/21 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 579,60 € 15.03.2021 23.03.2021 Faktúra
DFBV/0158/21 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 314,83 € 15.03.2021 23.03.2021 Faktúra
DFBV/0159/21 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 349,72 € 15.03.2021 23.03.2021 Faktúra
DFBV/0160/21 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 129,10 € 15.03.2021 23.03.2021 Faktúra
DFBV/0152/21 oprava hygienických zdvíhacích stoličiek Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Arjo-Humanic SK 36679607 474,00 € 12.03.2021 30.03.2021 Faktúra
DFBV/0153/21 oprava výškovo nastaviteľných vaní Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Arjo-Humanic SK 36679607 196,06 € 12.03.2021 30.03.2021 Faktúra
DFBV/0151/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Budmerické mäsiarstvo s.r.o. 47213205 52,32 € 11.03.2021 14.04.2021 Faktúra