Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6098

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0330/21 odb. prehliadka a odb. skúška elektrických zariadení v budove č.1 - kuchyňa, umyváreň Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Dušan Kirinovič 37290975 570,00 € 16.06.2021 22.06.2021 Faktúra
DFBV/0326/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 562,22 € 15.06.2021 22.06.2021 Faktúra
DFBV/0328/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 K.R.V. s.r.o. 48211150 1 942,88 € 15.06.2021 22.06.2021 Faktúra
DFBV/0327/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Budmerické mäsiarstvo s.r.o. 47213205 562,36 € 15.06.2021 22.06.2021 Faktúra
DFBV/0329/21 diaľkový ovládač Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Arjo-Humanic SK 36679607 81,60 € 15.06.2021 22.06.2021 Faktúra
DFBV/0325/21 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Cimed s.r.o. 36821829 282,89 € 14.06.2021 22.06.2021 Faktúra
DFBV/0321/21 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 206,50 € 14.06.2021 22.06.2021 Faktúra
DFBV/0322/21 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 208,66 € 14.06.2021 22.06.2021 Faktúra
DFBV/0323/21 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 240,28 € 14.06.2021 22.06.2021 Faktúra
DFBV/0324/21 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 416,79 € 14.06.2021 22.06.2021 Faktúra
DFBV/0320/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pekáreň Častá 14136104 375,90 € 11.06.2021 22.06.2021 Faktúra
DFBV/0319/21 hroty proti vtákom Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 PALOMINO KRBY,s.r.o. 45550581 279,74 € 10.06.2021 22.06.2021 Faktúra
DFBV/0317/21 základný servis výťahu 5/21 - budova č.2 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 KONE s.r.o. 31359884 110,47 € 09.06.2021 22.06.2021 Faktúra
DFBV/0318/21 voda 5/21 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 974,17 € 09.06.2021 22.06.2021 Faktúra
DFBV/0314/21 Vzdelávanie : Starostlivosť o klientov s Alzheimerovým ochorením pre opatrovateľov - 3 zamestnanci Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Mgr. Katarína Chmurčiaková 51853451 60,00 € 08.06.2021 22.06.2021 Faktúra
DFBV/0311/21 plyn 5/21 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 35815256 3 102,92 € 08.06.2021 22.06.2021 Faktúra
DFBV/0315/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 280,92 € 08.06.2021 22.06.2021 Faktúra
DFBV/0312/21 el. energia 5/21 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 ZSE Energia 36677281 2 350,55 € 08.06.2021 22.06.2021 Faktúra
DFBV/0313/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Budmerické mäsiarstvo s.r.o. 47213205 366,42 € 08.06.2021 22.06.2021 Faktúra
DFBV/0316/21 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Cimed s.r.o. 36821829 791,49 € 08.06.2021 18.06.2021 Faktúra