Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6098

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0405/21 materiál - údržba Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 MICOLOR, s.r.o. 46426876 75,84 € 30.07.2021 11.08.2021 Faktúra
DFBV/0407/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Roman Strážay R&S 35084901 2 221,97 € 30.07.2021 11.08.2021 Faktúra
DFBV/0406/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 K.R.V. s.r.o. 48211150 2 227,14 € 30.07.2021 11.08.2021 Faktúra
DFBV/0403/21 odb. prehliadka a odb. skúška - práčovňa Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Dušan Kirinovič 37290975 200,00 € 30.07.2021 11.08.2021 Faktúra
DFBV/0404/21 revízia zdvíhacej elektrohydraulickej plošiny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 ARES, spol. s r.o. 31363822 60,00 € 30.07.2021 11.08.2021 Faktúra
DFBV/0401/21 zmluvný servis výťahov 7/21 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 OTIS Výťahy s.r.o. 35683929 37,73 € 29.07.2021 11.08.2021 Faktúra
DFBV/0402/21 materiál - údržba Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HACH stav, spol. s r .o. 46737430 464,64 € 29.07.2021 11.08.2021 Faktúra
DFBV/0400/21 odb. prehliadka a odb. skúška bleskozvodu - kaštieľ Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Dušan Kirinovič 37290975 450,00 € 29.07.2021 11.08.2021 Faktúra
DFBV/0399/21 oprava práčky Miele Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Miele s.r.o. 35872161 1 067,40 € 28.07.2021 11.08.2021 Faktúra
DFBV/0398/21 revízia šikmej schodiskovej plošiny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 ARES, spol. s r.o. 31363822 111,60 € 28.07.2021 11.08.2021 Faktúra
DFBV/0397/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Roman Stojkovič RS 41491866 1 055,63 € 28.07.2021 04.08.2021 Faktúra
DFBV/0396/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 820,92 € 28.07.2021 04.08.2021 Faktúra
DFBV/0394/21 materiál - údržba Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 L E V A P, s.r.o. 34146636 374,28 € 27.07.2021 04.08.2021 Faktúra
DFBV/0395/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Budmerické mäsiarstvo s.r.o. 47213205 317,86 € 27.07.2021 04.08.2021 Faktúra
DFBV/0391/21 kancelárske potreby, baterky Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 125,57 € 26.07.2021 04.08.2021 Faktúra
DFBV/0393/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 268,44 € 26.07.2021 04.08.2021 Faktúra
DFBV/0392/21 Profylaktická /revízna/ prehliadka záložného zdroja k výťahu - budova č. 2 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Applipower, s.r.o. 44999631 474,00 € 26.07.2021 04.08.2021 Faktúra
DFBV/0390/21 mobily 7/21 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovak Telekom 35763469 226,49 € 23.07.2021 03.08.2021 Faktúra
DFBV/0389/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Budmerické mäsiarstvo s.r.o. 47213205 33,00 € 22.07.2021 03.08.2021 Faktúra
DFBV/0386/21 spracovanie rozpočtov na stavebné úpravy, zdravotechniku a elektroinštaláciu - rekonštrukcia výdajne stravy - kaštieľ Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Milan Gazdík - PROFIT 44642318 150,00 € 20.07.2021 03.08.2021 Faktúra