Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6526

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0157/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 NOVOCASING NITRA, s.r.o. 36530506 414,60 € 06.04.2022 20.04.2022 Faktúra
DFBV/0156/22 telefón, internet 3/22 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovak Telekom 35763469 52,21 € 05.04.2022 13.04.2022 Faktúra
DFBV/0155/22 materiál - údržba Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HACH stav, spol. s r .o. 46737430 94,82 € 05.04.2022 13.04.2022 Faktúra
DFBV/0151/22 dezinsekcia všetkých priestorov zariadenia, jarná deratizácia priestorov interiér + exteriér Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 DERO d, spol. s r.o. 51564203 258,00 € 04.04.2022 13.04.2022 Faktúra
DFBV/0150/22 jednorazové plášte Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 114,00 € 04.04.2022 13.04.2022 Faktúra
DFBV/0152/22 materiál - údržba Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Ing. Mária Kozáková 37294890 199,43 € 04.04.2022 13.04.2022 Faktúra
DFBV/0153/22 Citroen - prezutie pneumatík Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Viktor Holek - AUTOSERVIS 47855185 35,00 € 04.04.2022 13.04.2022 Faktúra
DFBV/0154/22 Fábia - oprava, prezutie pneumatík Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Viktor Holek - AUTOSERVIS 47855185 296,92 € 04.04.2022 13.04.2022 Faktúra
DFBV/0149/22 SW Cygnus - Sociálna časť, Dokumentácia klienta, Vykazovanie na ZP, Sklady, Stravovacia časť, Zamestnanci - 4-6/22 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 IRESOFT s.r.o. 26297850 1 178,86 € 04.04.2022 13.04.2022 Faktúra
DFBV/0148/22 servis a výkon služieb v zmysle GDPR 3/22 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 REAL J & H group s.r.o. 45687773 50,00 € 04.04.2022 13.04.2022 Faktúra
DFBV/0140/22 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 143,74 € 01.04.2022 17.04.2022 Faktúra
DFBV/0141/22 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 124,80 € 01.04.2022 17.04.2022 Faktúra
DFBV/0142/22 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 149,12 € 01.04.2022 17.04.2022 Faktúra
DFBV/0143/22 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 159,00 € 01.04.2022 17.04.2022 Faktúra
DFBV/0144/22 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 163,46 € 01.04.2022 17.04.2022 Faktúra
DFBV/0145/22 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 67,01 € 01.04.2022 17.04.2022 Faktúra
DFBV/0146/22 materiál - údržba Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 ŠUPLATA, spol. s r.o. 35886927 63,23 € 01.04.2022 13.04.2022 Faktúra
DFBV/0147/22 plyn 4/22 - kuchyňa Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 35815256 107,00 € 01.04.2022 13.04.2022 Faktúra
DFBV/0136/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Roman Strážay R&S 35084901 1 752,42 € 31.03.2022 13.04.2022 Faktúra
DFBV/0137/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Roman Stojkovič RS 41491866 629,10 € 31.03.2022 13.04.2022 Faktúra