Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5972

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0321/21 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 206,50 € 14.06.2021 22.06.2021 Faktúra
DFBV/0322/21 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 208,66 € 14.06.2021 22.06.2021 Faktúra
DFBV/0323/21 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 240,28 € 14.06.2021 22.06.2021 Faktúra
DFBV/0324/21 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 416,79 € 14.06.2021 22.06.2021 Faktúra
DFBV/0320/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pekáreň Častá 14136104 375,90 € 11.06.2021 22.06.2021 Faktúra
DFBV/0319/21 hroty proti vtákom Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 PALOMINO KRBY,s.r.o. 45550581 279,74 € 10.06.2021 22.06.2021 Faktúra
DFBV/0317/21 základný servis výťahu 5/21 - budova č.2 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 KONE s.r.o. 31359884 110,47 € 09.06.2021 22.06.2021 Faktúra
DFBV/0318/21 voda 5/21 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 974,17 € 09.06.2021 22.06.2021 Faktúra
DFBV/0314/21 Vzdelávanie : Starostlivosť o klientov s Alzheimerovým ochorením pre opatrovateľov - 3 zamestnanci Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Mgr. Katarína Chmurčiaková 51853451 60,00 € 08.06.2021 22.06.2021 Faktúra
DFBV/0311/21 plyn 5/21 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 35815256 3 102,92 € 08.06.2021 22.06.2021 Faktúra
DFBV/0315/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 280,92 € 08.06.2021 22.06.2021 Faktúra
DFBV/0312/21 el. energia 5/21 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 ZSE Energia 36677281 2 350,55 € 08.06.2021 22.06.2021 Faktúra
DFBV/0313/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Budmerické mäsiarstvo s.r.o. 47213205 366,42 € 08.06.2021 22.06.2021 Faktúra
DFBV/0316/21 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Cimed s.r.o. 36821829 791,49 € 08.06.2021 18.06.2021 Faktúra
DFBV/0310/21 balíčky - klienti- financované z finan. prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 1 991,30 € 07.06.2021 18.06.2021 Faktúra
DFBV/0308/21 likvidácia nebezpečného odpadu Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Detox s.r.o. 31582028 438,66 € 04.06.2021 11.06.2021 Faktúra
DFBV/0307/21 telefón, internet 5/21 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovak Telekom 35763469 53,21 € 04.06.2021 11.06.2021 Faktúra
DFBV/0309/21 BT a TPO 5/21 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Michal Mikoczi-BOZP,PO 37333178 282,00 € 04.06.2021 11.06.2021 Faktúra
DFBV/0293/21 materiál - údržba Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 MICOLOR, s.r.o. 46426876 194,34 € 03.06.2021 11.06.2021 Faktúra
DFBV/0306/21 servis a výkon služieb v zmysle GDPR 5/21 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 REAL J & H group s.r.o. 45687773 50,00 € 02.06.2021 11.06.2021 Faktúra