Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5972

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0420/21 kancelárske potreby, baterky Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 34,98 € 04.08.2021 11.08.2021 Faktúra
DFBV/0419/21 telefón, internet 7/21 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovak Telekom 35763469 52,88 € 04.08.2021 11.08.2021 Faktúra
DFBV/0418/21 BT a TPO 7/21 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Michal Mikoczi-BOZP,PO 37333178 282,00 € 04.08.2021 11.08.2021 Faktúra
DFBV/0417/21 respirátory Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Kifli s.r.o. 51436817 222,00 € 04.08.2021 11.08.2021 Faktúra
DFBV/0410/21 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 213,18 € 03.08.2021 18.08.2021 Faktúra
DFSF/0004/21 SF - minerálka pre zamestnancov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 125,88 € 03.08.2021 11.08.2021 Faktúra
DFBV/0416/21 servis a výkon služieb v zmysle GDPR 7/21 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 REAL J & H group s.r.o. 45687773 50,00 € 03.08.2021 11.08.2021 Faktúra
DFBV/0413/21 drogéria Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. 35840790 427,62 € 03.08.2021 11.08.2021 Faktúra
DFBV/0415/21 plyn 8/21 - kuchyňa Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 35815256 107,00 € 03.08.2021 11.08.2021 Faktúra
DFBV/0411/21 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 223,93 € 03.08.2021 11.08.2021 Faktúra
DFBV/0412/21 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 229,80 € 03.08.2021 11.08.2021 Faktúra
DFBV/0414/21 materiál - údržba Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Ing. Mária Kozáková 37294890 157,64 € 03.08.2021 11.08.2021 Faktúra
DFBV/0409/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 372,98 € 02.08.2021 11.08.2021 Faktúra
DFBV/0408/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pekáreň Častá 14136104 678,24 € 31.07.2021 11.08.2021 Faktúra
DFBV/0405/21 materiál - údržba Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 MICOLOR, s.r.o. 46426876 75,84 € 30.07.2021 11.08.2021 Faktúra
DFBV/0407/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Roman Strážay R&S 35084901 2 221,97 € 30.07.2021 11.08.2021 Faktúra
DFBV/0406/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 K.R.V. s.r.o. 48211150 2 227,14 € 30.07.2021 11.08.2021 Faktúra
DFBV/0403/21 odb. prehliadka a odb. skúška - práčovňa Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Dušan Kirinovič 37290975 200,00 € 30.07.2021 11.08.2021 Faktúra
DFBV/0404/21 revízia zdvíhacej elektrohydraulickej plošiny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 ARES, spol. s r.o. 31363822 60,00 € 30.07.2021 11.08.2021 Faktúra
DFBV/0401/21 zmluvný servis výťahov 7/21 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 OTIS Výťahy s.r.o. 35683929 37,73 € 29.07.2021 11.08.2021 Faktúra