Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5217
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0425/19 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 155,08 € | 16.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0427/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 42,47 € | 16.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0428/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 34,75 € | 16.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0431/19 | BOZP, PO 5-7/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | PP PROTECTION s.r.o. | 47535288 | 165,00 € | 16.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0426/19 | voda 6/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 106,93 € | 15.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0430/19 | odber kuchynskeho odpadu 6/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 22,80 € | 15.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0407/19 | ochrana maj. 6/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SECURITON Serrvis, spol. s r.o. | 35693835 | 3,98 € | 11.07.2019 | 04.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0409/19 | telefón - mobily 6/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 41,74 € | 11.07.2019 | 04.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0423/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | RYBA Žilina, spol. s r.o. | 30774756 | 26,41 € | 11.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0380/19 | el.energia 6/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | -15,04 € | 10.07.2019 | 21.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0381/19 | el.energia 6/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | -54,80 € | 10.07.2019 | 21.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0408/19 | nájom tlačového zariadenia+náplne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 173,94 € | 10.07.2019 | 04.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0418/19 | tep. energia 6/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 1 318,87 € | 10.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0421/19 | softver VEMA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Vema, s.r.o. | 31355374 | 100,80 € | 10.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0440/19 | gastrolístky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 459,60 € | 10.07.2019 | 23.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0382/19 | odvoz biologickeho odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | JV INTERSAD, s.r.o. | 17638348 | 362,53 € | 09.07.2019 | 21.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0398/19 | PZS 1.polrok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | BE-SOFT a.s. | 36191337 | 222,00 € | 09.07.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0399/19 | vodné+stočné 6/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 193,92 € | 09.07.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0400/19 | vodné+stočné 6/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 113,68 € | 09.07.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0410/19 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 121,84 € | 09.07.2019 | 04.08.2019 | Faktúra |