Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5062
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0620/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 92,72 € | 09.12.2020 | 10.01.2021 | Faktúra | ||||||
DFBV/0692/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SECURITON Serrvis, spol. s r.o. | 35693835 | 3,98 € | 14.01.2021 | 12.02.2021 | Faktúra | ||||||
DFBV/0093/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 120,43 € | 16.02.2021 | 12.03.2021 | Faktúra | ||||||
DFBV/0184/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ECOLAB GESELLSCHAFT | 4120284828 | 143,47 € | 19.05.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | ||||||
DFBV/0492/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | BADY COMPANY s.r.o. | 47517603 | 60,00 € | 15.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | ||||||
DFBV/0506/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | MOB Interier s.r.o. | 44948271 | 375,90 € | 02.01.2024 | 09.01.2024 | Faktúra | ||||||
OBJ/0011/21 | dezinfekcia Burbugel plus UD 10ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Esat, sro | 44210531 | 249,50 € | 18.03.2021 | 30.03.2021 | Objednávka | |||||
OBJ/0058/21 | Philips TV | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | TPD | 11790547 | 208,05 € | 10.12.2021 | 16.12.2021 | Objednávka | |||||
OBJ/0048/21 | Pneumatiky a plechové disky 4ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KARIREAL SLOVAKIA s.r.o. | 35785403 | 530,78 € | 22.10.2021 | 26.10.2021 | Objednávka | |||||
DFBV/0533/19 | 10 ks protipožiarnych dverí | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | PRIMÁTOR, s.r.o. | 36416231 | 4 347,96 € | 25.09.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0347/20 | 1012019568 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 36,94 € | 14.07.2020 | 09.08.2020 | Faktúra | |||||
OBJ/0002/23 | 2 ks Konfrenčný stolík | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Mobelix SK s.r.o. | 359003414 | 218,99 € | 20.02.2023 | 27.03.2023 | Objednávka | |||||
OBJ/0010/23 | 2 ks kreslo COTULLA hnedá | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Beliani GmbH | 276156472 | 239,98 € | 20.06.2023 | 10.07.2023 | Objednávka | |||||
DFBV/0681/18 | 2x Panasonic audiosystem, 2x Panasonic smart televizor | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | NAY, a.s. | 35739487 | 1 137,80 € | 17.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0610/19 | 3x stolička, 1x zahradný stolik | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SCONTO Nábytok s.r.o. | 44731159 | 175,76 € | 07.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0653/19 | 4KS KRESLA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ASKO-NÁBYTOK, spol. s r.o. | 35909790 | 430,00 € | 26.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0667/18 | 6x valanda ZLATKA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SCONTO Nábytok s.r.o. | 44731159 | 794,00 € | 06.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0611/19 | 8x valanda ZLATKA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SCONTO Nábytok s.r.o. | 44731159 | 1 026,40 € | 07.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0337/18 | administrácia PC, siete, www | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | DATANACE s.r.o. | 46313907 | 72,00 € | 11.06.2018 | 22.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/24 | akreditovaný kurz | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Institut bazalni stimulace, s.r.o. | 25889966 | 594,00 € | 02.01.2024 | 23.01.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra |