Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5008
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0373/19 | aktualizacia web stranky, udrzba PC, licencia MS Office 2ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | DATANACE s.r.o. | 46313907 | 540,00 € | 26.06.2019 | 20.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0375/19 | prestieradlo nepremokave 20ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 378,00 € | 26.06.2019 | 20.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0364/19 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 166,43 € | 25.06.2019 | 20.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0365/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 193,01 € | 25.06.2019 | 20.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0366/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 98,69 € | 25.06.2019 | 20.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0377/19 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Dušan Ondruš - PREMIUM | 40664635 | 748,42 € | 24.06.2019 | 20.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0359/19 | interierove vybavenie: vitrína, 2xstolicka, komoda | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SCONTO Nábytok s.r.o. | 44731159 | 363,40 € | 21.06.2019 | 30.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0358/19 | kulturne podujatie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Asociácia poskytovatelov sociálnych služieb | 42170460 | 20,00 € | 20.06.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0360/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | RYBA Žilina, spol. s r.o. | 30774756 | 145,78 € | 20.06.2019 | 20.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0347/19 | nájom tlačového zariadenia+náplne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 168,67 € | 19.06.2019 | 29.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0361/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 81,52 € | 18.06.2019 | 20.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0362/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 111,95 € | 18.06.2019 | 20.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0363/19 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 173,02 € | 18.06.2019 | 20.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0336/19 | koberec TRENDY 159 čierny 300x450 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | DAVS s.r.o. | 51328551 | 162,00 € | 17.06.2019 | 28.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0340/19 | oprava stropu miestnosti snoezelen | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FBT Slovakia s.r.o. | 50114255 | 847,44 € | 14.06.2019 | 29.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0352/19 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 40,08 € | 14.06.2019 | 29.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0353/19 | PHM+amortizácia 5/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 20,17 € | 14.06.2019 | 29.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0354/19 | strava | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 167,68 € | 14.06.2019 | 29.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0355/19 | strava | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 30,72 € | 14.06.2019 | 29.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0356/19 | strava | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 52,56 € | 14.06.2019 | 29.06.2019 | Faktúra |