Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5217
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0548/19 | el.energia 9/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | -21,36 € | 08.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0550/19 | oprava a doplnenie žalúzií, skla | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | MATEP BA spol. s r.o. | 36664146 | 484,80 € | 07.10.2019 | 26.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0555/19 | vodné+stočné 9/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 122,59 € | 07.10.2019 | 27.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0556/19 | vodné+stočné 9/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 113,68 € | 07.10.2019 | 27.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0557/19 | televízia+nájom set-top-box | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 11,89 € | 07.10.2019 | 27.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0566/19 | el. energia bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5,00 € | 07.10.2019 | 27.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0567/19 | el. energia bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 33,02 € | 07.10.2019 | 27.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0572/19 | ochrana maj. 9/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SECURITON Serrvis, spol. s r.o. | 35693835 | 3,98 € | 07.10.2019 | 27.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0575/19 | telefón - mobily 10/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 18,30 € | 07.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0580/19 | projektová dokumentácia požiarnej ochrany | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | PP PROTECTION s.r.o. | 47535288 | 700,00 € | 07.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0576/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | RYBA Žilina, spol. s r.o. | 30774756 | 85,14 € | 07.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0573/19 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 40,08 € | 04.10.2019 | 27.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0549/19 | ochrana maj. 10-12/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SECURITON Serrvis, spol. s r.o. | 35693835 | 56,77 € | 03.10.2019 | 26.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0577/19 | nájom tlačového zariadenia+náplne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 141,11 € | 03.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0552/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 133,78 € | 02.10.2019 | 27.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0553/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 96,65 € | 02.10.2019 | 27.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0554/19 | plyn 10/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 36,00 € | 02.10.2019 | 27.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0551/19 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 210,35 € | 01.10.2019 | 27.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0558/19 | el. energia bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 13,00 € | 01.10.2019 | 27.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0559/19 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 86,02 € | 01.10.2019 | 27.10.2019 | Faktúra |