Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5008
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0420/19 | REVIZIA PLYNU ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | PLYNEX SK, s.r.o. | 48259926 | 225,00 € | 19.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0424/19 | aktualizacia web stranky, udrzba PC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | DATANACE s.r.o. | 46313907 | 108,00 € | 19.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0438/19 | kancel. mat. | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 269,56 € | 19.07.2019 | 23.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0438/19 | kancel. mat. | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 269,56 € | 19.07.2019 | 23.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0413/19 | PHM+amortizácia 6/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 9,26 € | 17.07.2019 | 04.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0414/19 | strava | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 39,42 € | 17.07.2019 | 04.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0415/19 | strava | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 23,04 € | 17.07.2019 | 04.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0416/19 | strava | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 135,68 € | 17.07.2019 | 04.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0417/19 | strava | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 232,14 € | 17.07.2019 | 04.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0431/19 | BOZP, PO 5-7/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | PP PROTECTION s.r.o. | 47535288 | 165,00 € | 17.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0436/19 | energie ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 204,09 € | 17.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0425/19 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 155,08 € | 16.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0427/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 42,47 € | 16.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0428/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 34,75 € | 16.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0431/19 | BOZP, PO 5-7/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | PP PROTECTION s.r.o. | 47535288 | 165,00 € | 16.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0426/19 | voda 6/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 106,93 € | 15.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0430/19 | odber kuchynskeho odpadu 6/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 22,80 € | 15.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0407/19 | ochrana maj. 6/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SECURITON Serrvis, spol. s r.o. | 35693835 | 3,98 € | 11.07.2019 | 04.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0409/19 | telefón - mobily 6/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 41,74 € | 11.07.2019 | 04.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0423/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | RYBA Žilina, spol. s r.o. | 30774756 | 26,41 € | 11.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra |