Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5217
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0631/19 | televizia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 37,65 € | 07.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0617/19 | el. energia 10/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | -5,20 € | 07.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0634/19 | el. energia bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 33,02 € | 07.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0635/19 | el. energia bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5,00 € | 07.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0638/19 | TELEFON 11/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 17,00 € | 07.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0639/19 | NAJOM TLACOVEHO ZARIADENIA+NAPLNE | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 136,87 € | 07.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0652/19 | TELEFON 10/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 109,52 € | 07.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0676/19 | telefón-pevné linka 10/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 106,99 € | 07.11.2019 | 15.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0609/19 | potraviny - pekárenské výrobky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 28,42 € | 06.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0632/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 74,70 € | 06.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0633/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 446,65 € | 06.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0637/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | RYBA Žilina, spol. s r.o. | 30774756 | 130,08 € | 06.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0616/19 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 144,42 € | 05.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0624/19 | plyn 11/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 36,00 € | 05.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0618/19 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 86,02 € | 04.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0619/19 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 86,02 € | 04.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0620/19 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 86,18 € | 04.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0621/19 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 84,31 € | 04.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0622/19 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 90,98 € | 04.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0623/19 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 89,11 € | 04.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra |