Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5008
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0519/19 | nájom tlačového zariadenia+náplne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 142,32 € | 06.09.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0491/19 | ochrana maj. 8/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SECURITON Serrvis, spol. s r.o. | 35693835 | 33,26 € | 05.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0505/19 | vodné+stočné 8/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 115,91 € | 05.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0506/19 | vodné+stočné 8/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 82,48 € | 05.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0507/19 | plyn 9/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 36,00 € | 04.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0490/19 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 79,70 € | 03.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0508/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 138,85 € | 03.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0509/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 10,80 € | 03.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0510/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 199,39 € | 03.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0493/19 | el. energia bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 13,00 € | 02.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0494/19 | el.energia 9/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 509,00 € | 02.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0498/19 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 86,02 € | 02.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0499/19 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 86,02 € | 02.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0500/19 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 86,18 € | 02.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0501/19 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 84,31 € | 02.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0502/19 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 90,98 € | 02.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0503/19 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 89,11 € | 02.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0487/19 | reklamne služby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Firmdatabaze s.r.o. | 45482497 | 240,00 € | 30.08.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0504/19 | energie ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 129,27 € | 30.08.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0486/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | RYBA Žilina, spol. s r.o. | 30774756 | 143,74 € | 28.08.2019 | 13.09.2019 | Faktúra |