Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5217
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0007/20 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 89,11 € | 02.01.2020 | 25.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0008/20 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 90,98 € | 02.01.2020 | 25.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0009/20 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 84,31 € | 02.01.2020 | 25.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0010/20 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 86,18 € | 02.01.2020 | 25.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0011/20 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 86,02 € | 02.01.2020 | 25.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0012/20 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 86,02 € | 02.01.2020 | 25.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0617/20 | el.energia Haanova | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 11,00 € | 02.01.2020 | 10.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/20 | el. energia bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 13,00 € | 01.01.2020 | 25.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0731/19 | skolenie:,,senzorická integrácia v pedagogike a špecialnej pedagogike" | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | 3lobit s.r.o. | 46020152 | 395,00 € | 31.12.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0753/19 | svietiace hadicky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | 3lobit s.r.o. | 46020152 | 84,70 € | 31.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0754/19 | reklamne sluzby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Databanka firiem s.r.o. | 44601549 | 276,00 € | 31.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0732/19 | skolenie: ,,specifika zmyslového vnímania u detí s autizmom a...- Kucharičová, Lukášiková | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | 3lobit s.r.o. | 46020152 | 138,00 € | 31.12.2019 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0693/19 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 114,13 € | 23.12.2019 | 04.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0702/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 13,82 € | 19.12.2019 | 04.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0703/19 | potraviny - pekárenské výrobky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 23,74 € | 19.12.2019 | 04.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0704/19 | potraviny - pekárenské výrobky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 20,21 € | 19.12.2019 | 04.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0692/19 | odber kuchynského odpadu 11/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 11,40 € | 18.12.2019 | 04.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0719/19 | PZS 2.polrok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | BE-SOFT a.s. | 36191337 | 222,00 € | 18.12.2019 | 04.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0738/19 | strava | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 19,20 € | 18.12.2019 | 25.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0739/19 | strava | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 32,85 € | 18.12.2019 | 25.01.2020 | Faktúra |