Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5008

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0542/19 potraviny - pekárske výrobky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. 31412955 39,51 € 26.09.2019 04.10.2019 Faktúra
DFBV/0531/19 reklamne služby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Media Informačná Inštitúcia, s.r.o. 50032941 240,00 € 25.09.2019 27.09.2019 Faktúra
DFBV/0532/19 výmena alternátora Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Róbert Polák - AUTOSERVIS 46102191 250,00 € 25.09.2019 04.10.2019 Faktúra
DFBV/0533/19 10 ks protipožiarnych dverí Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 PRIMÁTOR, s.r.o. 36416231 4 347,96 € 25.09.2019 04.10.2019 Faktúra
DFBV/0530/19 skolenie:aktuality a zmeny v práci mzdárov a personalistov-Andelova Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 EDOS-SMART, s.r.o. 50288334 64,00 € 25.09.2019 11.10.2022 Faktúra
DFBV/0528/19 gastrolístky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 UP Slovensko, s.r.o. 31396674 276,50 € 24.09.2019 27.09.2019 Faktúra
DFBV/0529/19 tep. energia 8/19 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. 35702257 1 296,58 € 24.09.2019 27.09.2019 Faktúra
DFBV/0535/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 94,10 € 24.09.2019 04.10.2019 Faktúra
DFBV/0536/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 87,76 € 24.09.2019 04.10.2019 Faktúra
DFBV/0534/19 aktualizacia web stranky, udrzba PC Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 DATANACE s.r.o. 46313907 357,60 € 23.09.2019 04.10.2019 Faktúra
DFBV/0541/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 RYBA Žilina, spol. s r.o. 30774756 31,97 € 19.09.2019 04.10.2019 Faktúra
DFBV/0546/19 energie ZPB Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 117,30 € 19.09.2019 25.10.2019 Faktúra
DFBV/0545/19 drogéria Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Ing. Dušan Ondruš - PREMIUM 40664635 696,88 € 19.09.2019 25.10.2019 Faktúra
DFBV/0537/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 83,18 € 18.09.2019 04.10.2019 Faktúra
DFBV/0538/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 147,50 € 18.09.2019 04.10.2019 Faktúra
DFBV/0540/19 potraviny - OZ Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 FreshBox s.r.o. 51230666 189,36 € 18.09.2019 04.10.2019 Faktúra
DFBV/0517/19 úprava elektroinštalácie temná miestnosť Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 TMK-TECH s.r.o. 46522913 349,10 € 17.09.2019 27.09.2019 Faktúra
DFBV/0543/19 voda 8/19 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. 35702257 87,88 € 17.09.2019 04.10.2019 Faktúra
DFBV/0513/19 oprava ÚK a výmena radiátorov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 František Ďuriš 41219171 1 415,57 € 16.09.2019 27.09.2019 Faktúra
DFBV/0514/19 oprava a rekonštrukcia soc. zariadení a byt dievčat SPV Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 František Ďuriš 41219171 7 911,12 € 16.09.2019 27.09.2019 Faktúra