Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5491
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0326/20 | PZS 1.polrok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | BE-SOFT a.s. | 36191337 | 222,00 € | 06.07.2020 | 08.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/20 | potraviny OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 156,93 € | 06.07.2020 | 08.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0364/20 | závesné kreslo | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Tempo Kondela, s.r.o. | 36409154 | 193,03 € | 06.07.2020 | 10.08.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ/0026/20 | Objednávame u Vás prevádzkové kontroly plyn.zariadenia v DSS Kampino na Haanovej a v ZPB na Mokrohájskej ulici. | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | PLYNEX SK, s.r.o. | 48259926 | 600,00 € | 06.07.2020 | 10.07.2020 | Objednávka | |||||
| DFBV/0317/20 | elektrina - bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5,51 € | 03.07.2020 | 08.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/20 | el. energia bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 27,51 € | 03.07.2020 | 08.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/20 | elektrina - bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5,00 € | 03.07.2020 | 08.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/20 | plyn 07/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 37,00 € | 03.07.2020 | 08.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/20 | ochrana majetku | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SECURITON Serrvis, spol. s r.o. | 35693835 | 3,98 € | 03.07.2020 | 08.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/20 | update web stránky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Róbert Mezík | 51002353 | 50,00 € | 03.07.2020 | 08.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0362/20 | závesné kreslo | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Hoppline Kft. | 4120110995 | 42,80 € | 03.07.2020 | 10.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/20 | gastrolístky 42ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 160,86 € | 03.07.2020 | 12.08.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ/0025/20 | Záväzne si u Vás objednávame závesné kreslo Noeala New. | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Tempo Kondela, s.r.o. | 36409154 | 193,03 € | 03.07.2020 | 10.07.2020 | Objednávka | |||||
| DFBV/0313/20 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 84,79 € | 02.07.2020 | 08.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/20 | trampolína | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | MARIMEX SK, s.r.o. | 35694980 | 279,90 € | 02.07.2020 | 10.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/20 | ochrana majetku | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SECURITON Serrvis, spol. s r.o. | 35693835 | 56,77 € | 02.07.2020 | 12.08.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ/0024/20 | Záväzne si od Vás objednávame trampolínu Marimex Premium InGround 366cm | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | MARIMEX SK, s.r.o. | 35694980 | 279,90 € | 02.07.2020 | 02.07.2020 | Objednávka | |||||
| DFBV/0312/20 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 185,50 € | 01.07.2020 | 08.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 32,54 € | 29.06.2020 | 04.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 93,38 € | 29.06.2020 | 04.07.2020 | Faktúra |