Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4920

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0465/19 rekonštrukcia SZ-SPV soc.zariadeni Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 František Ďuriš 41219171 8 500,00 € 19.08.2019 13.09.2019 Faktúra
DFBV/0469/19 el.energia 1-8/19 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Slovakia Energy s.r.o. 36807702 -6,81 € 19.08.2019 13.09.2019 Faktúra
DFBV/0483/19 voda 7/19 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. 35702257 90,94 € 19.08.2019 13.09.2019 Faktúra
DFBV/0481/19 odber kuchynskeho odpadu 7/19 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Fresco plus, s.r.o. 50012070 11,40 € 15.08.2019 13.09.2019 Faktúra
DFBV/0482/19 telefón - pevné linky 7/19 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Slovak Telekom, a.s. 35763469 102,73 € 15.08.2019 13.09.2019 Faktúra
DFBV/0495/19 gastrolístky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GGFS s.r.o. 47079690 325,55 € 15.08.2019 25.09.2019 Faktúra
DFBV/0471/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 7,32 € 12.08.2019 13.09.2019 Faktúra
DFBV/0472/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 80,38 € 12.08.2019 13.09.2019 Faktúra
DFBV/0473/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 RYBA Žilina, spol. s r.o. 30774756 45,54 € 12.08.2019 13.09.2019 Faktúra
DFBV/0454/19 televízia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 37,65 € 09.08.2019 26.08.2019 Faktúra
DFBV/0455/19 televízia+nájom set top box Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 11,89 € 09.08.2019 26.08.2019 Faktúra
DFBV/0468/19 telefón - mobily 7/19 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 104,37 € 09.08.2019 13.09.2019 Faktúra
DFBV/0470/19 drogéria Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. 36226947 40,08 € 09.08.2019 13.09.2019 Faktúra
DFBV/0446/19 el.energia 7/19 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Slovakia Energy s.r.o. 36807702 -51,01 € 08.08.2019 26.08.2019 Faktúra
DFBV/0447/19 el.energia 7/19 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Slovakia Energy s.r.o. 36807702 -2,28 € 08.08.2019 26.08.2019 Faktúra
DFBV/0445/19 rekonštrukcia SZ-SPV Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 František Ďuriš 41219171 8 500,00 € 08.08.2019 13.09.2019 Faktúra
DFBV/0452/19 vodne+stocne Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 162,72 € 07.08.2019 26.08.2019 Faktúra
DFBV/0453/19 vodne+stocne Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 106,99 € 07.08.2019 26.08.2019 Faktúra
DFBV/0466/19 telefón - mobily 8/19 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Orange Slovensko, a.s. 35697270 17,00 € 07.08.2019 13.09.2019 Faktúra
DFBV/0444/19 revízia sikmej plosiny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ARES spol. s r.o. 31363822 60,00 € 06.08.2019 23.08.2019 Faktúra