Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5217
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0015/20 | el. energia 2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | -6,62 € | 10.01.2020 | 25.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0741/19 | strava | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 115,20 € | 09.01.2020 | 25.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0001/20 | el. energia 2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | -26,00 € | 09.01.2020 | 25.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0734/19 | zrážky 12/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 526,42 € | 09.01.2020 | 25.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0735/19 | vdne+stocne 12/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 106,99 € | 09.01.2020 | 25.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0736/19 | el. energia bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 521,76 € | 09.01.2020 | 25.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0737/19 | el. energia bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 348,78 € | 09.01.2020 | 25.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0752/19 | telefon 12/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 85,63 € | 09.01.2020 | 25.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0022/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 12,87 € | 09.01.2020 | 25.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0025/20 | penále z omeškania | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 11,66 € | 09.01.2020 | 02.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0024/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | RYBA Žilina, spol. s r.o. | 30774756 | 151,37 € | 09.01.2020 | 02.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0733/19 | telefon 12/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 105,29 € | 09.01.2020 | 09.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0019/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 77,24 € | 08.01.2020 | 25.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0020/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 44,56 € | 08.01.2020 | 25.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/20 | televizia+nájom set top box | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 17,89 € | 07.01.2020 | 25.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0055/20 | gastrolístky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 413,64 € | 07.01.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0002/20 | servisna podpora - aktualizácia web stranky, switch | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | DATANACE s.r.o. | 46313907 | 289,80 € | 03.01.2020 | 25.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0003/20 | ochrana majetku 1-3/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SECURITON Serrvis, spol. s r.o. | 35693835 | 56,77 € | 03.01.2020 | 25.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0747/19 | nájom bytovka 12/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 84,31 € | 02.01.2020 | 25.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/20 | el. energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 508,00 € | 02.01.2020 | 25.01.2020 | Faktúra |