Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5491

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
OBJ/0046/21 Elektrická pec trojrúrová Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GASTRO-HAAL, s.r.o. 31435076 2 580,00 € 20.10.2021 22.10.2021 Objednávka
OBJ/0047/21 Toaletný papier a papierové utierky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 PREMIUM s.r.o 52089703 466,92 € 20.10.2021 22.10.2021 Objednávka
DFKV/0002/21 tlačiareň Nashuatec Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 COPY OFFICE 31377874 2 098,80 € 19.10.2021 29.10.2021 Faktúra
DFBV/0432/21 vodné, stočné Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 147,28 € 18.10.2021 07.11.2021 Faktúra
DFBV/0431/21 vodné, stočné Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 333,18 € 18.10.2021 07.11.2021 Faktúra
DFBV/0430/21 BOZP a PO Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 PP PROTECTION s.r.o. 47535288 495,00 € 18.10.2021 07.11.2021 Faktúra
DFBV/0436/21 elektrina Haanova Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Slovakia Energy s.r.o. 36807702 19,22 € 18.10.2021 07.11.2021 Faktúra
DFBV/0433/21 skriňa ZPB Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Drevko s.r.o. 52138445 224,83 € 18.10.2021 07.11.2021 Faktúra
DFBV/0435/21 inštalácia tlačiarne Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 COPY OFFICE 31377874 240,00 € 18.10.2021 07.11.2021 Faktúra
DFBV/0434/21 tonery Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 COPY OFFICE 31377874 376,80 € 18.10.2021 07.11.2021 Faktúra
OBJ/0045/21 Šatníková Skrina Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Drevko s.r.o. 52138445 224,83 € 18.10.2021 10.11.2021 Objednávka
DFBV/0426/21 el.energia Haanova Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ZSE Energia, a.s. 36677281 268,99 € 13.10.2021 07.11.2021 Faktúra
DFBV/0425/21 el.energia Haanova Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ZSE Energia, a.s. 36677281 228,44 € 13.10.2021 07.11.2021 Faktúra
DFBV/0419/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Ing. Jakub Kubaský - Pekáreň u Floriánka 11814977 91,89 € 13.10.2021 07.11.2021 Faktúra
DFBV/0422/21 telefón a internet Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Slovak Telekom, a.s. 35763469 46,32 € 13.10.2021 07.11.2021 Faktúra
DFBV/0420/21 telefón Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Orange Slovensko, a.s. 35697270 20,00 € 13.10.2021 07.11.2021 Faktúra
DFBV/0424/21 prenájom tlačového zariadenia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Z+M servis a.s. 44195591 118,79 € 13.10.2021 07.11.2021 Faktúra
DFBV/0423/21 tepelná energia Haanova Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. 35702257 1 198,97 € 13.10.2021 07.11.2021 Faktúra
DFBV/0428/21 respirátory ENN Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 KONEX MEDIK s.r.o. 31713343 135,30 € 13.10.2021 07.11.2021 Faktúra
DFBV/0427/21 dezinfekcia MPSVaR Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 MUTEK group s.r.o. 47704438 217,95 € 13.10.2021 07.11.2021 Faktúra