Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5008

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0628/20 televízia a set top box Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 16,90 € 10.12.2020 10.01.2021 Faktúra
DFBV/0627/20 televízia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 6,00 € 10.12.2020 10.01.2021 Faktúra
DFBV/0626/20 potraviny OZ Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 FreshBox s.r.o. 51230666 207,12 € 10.12.2020 10.01.2021 Faktúra
DFBV/0625/20 strava zamestnanci Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 25,60 € 09.12.2020 10.01.2021 Faktúra
DFBV/0624/20 réžia zamestnanci Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 50,60 € 09.12.2020 10.01.2021 Faktúra
DFBV/0623/20 réžia klienti Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 303,60 € 09.12.2020 10.01.2021 Faktúra
DFBV/0622/20 telefóny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Slovak Telekom, a.s. 35763469 50,96 € 09.12.2020 10.01.2021 Faktúra
DFBV/0621/20 telefóny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Orange Slovensko, a.s. 35697270 20,00 € 09.12.2020 10.01.2021 Faktúra
DFBV/0620/20 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 FreshBox s.r.o. 51230666 92,72 € 09.12.2020 10.01.2021 Faktúra
DFBV/0619/20 telefón Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 106,80 € 09.12.2020 10.01.2021 Faktúra
DFBV/0618/20 tep.energia Haanova Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. 35702257 4 565,62 € 09.12.2020 10.01.2021 Faktúra
DFBV/0616/20 arboristické práce Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Tomáš Fríbert 445581726 510,00 € 09.12.2020 10.01.2021 Faktúra
DFBV/0669/20 vitamín D3 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Pilulka.sk, a.s. 47235225 2 019,98 € 09.12.2020 11.01.2021 Faktúra
OBJ/0035/20 Objednávame si u Vas: 100ks Vitamin C, 100ks DeVit forte, 100ks DeVit. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Pilulka.sk, a.s. 47235225 2 020,00 € 04.12.2020 04.12.2020 Objednávka
OBJ/0036/20 Záväzne si u Vás objednávame Revízia elektro: bleskozvody, vyhrievanie rampy, elektroinštalácia v ZPB, elektrospotrebičov Mokrohájska 5 v sume 430 € Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 TMK-TECH s.r.o. 46522913 430,00 € 04.12.2020 04.12.2020 Objednávka
DFBV/0615/20 potraviny OZ Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 FreshBox s.r.o. 51230666 110,31 € 03.12.2020 10.01.2021 Faktúra
DFBV/0639/20 gastrolístky 122ks Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GGFS s.r.o. 47079690 467,26 € 02.12.2020 12.01.2021 Faktúra
DFBV/0614/20 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 92,23 € 01.12.2020 09.01.2021 Faktúra
DFBV/0613/20 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 83,15 € 01.12.2020 09.01.2021 Faktúra
DFBV/0612/20 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 105,31 € 01.12.2020 09.01.2021 Faktúra