Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5491

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
OBJ/0029/21 Fotoknihy Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 CEWE a. s. 31395937 382,89 € 14.07.2021 22.07.2021 Objednávka
OBJ/0028/21 Toaletných potreby (toaletný papier a papierové utierky) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Ing. Dušan Ondruš - PREMIUM 40664635 434,52 € 14.07.2021 22.07.2021 Objednávka
DFBV/0314/21 gastrolístky 154ks Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 UP Dejenuer 53528654 564,99 € 12.07.2021 13.08.2021 Faktúra
DFBV/0315/21 VEMA licencia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Solitea Slovensko s.r.o. 36237337 126,24 € 12.07.2021 13.08.2021 Faktúra
DFBV/0317/21 vodné, stočné Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 335,60 € 12.07.2021 13.08.2021 Faktúra
DFBV/0316/21 telefón a internet Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Slovak Telekom, a.s. 35763469 45,74 € 12.07.2021 13.08.2021 Faktúra
DFBV/0318/21 PZS 1.polrok Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 BE-SOFT a.s. 36191337 222,00 € 12.07.2021 13.08.2021 Faktúra
DFBV/0319/21 tep.energia Haanova Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. 35702257 1 193,95 € 12.07.2021 13.08.2021 Faktúra
OBJ/0030/21 Skrinky dvojdverové Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 B2B Partner s.r.o. 44413467 435,60 € 12.07.2021 17.08.2021 Objednávka
OBJ/0025/21 Zyxel 8xGb- Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Datacomp 36212466 26,90 € 09.07.2021 13.07.2021 Objednávka
DFBV/0299/21 elektrina Haanova Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Slovakia Energy s.r.o. 36807702 -901,30 € 06.07.2021 13.08.2021 Faktúra
DFBV/0291/21 elektrina Haanova Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Slovakia Energy s.r.o. 36807702 446,00 € 06.07.2021 13.08.2021 Faktúra
DFBV/0290/21 elektrina Haanova Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Slovakia Energy s.r.o. 36807702 27,36 € 06.07.2021 13.08.2021 Faktúra
DFBV/0292/21 elektrina Mokrohájska Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ZSE Energia, a.s. 36677281 55,00 € 06.07.2021 13.08.2021 Faktúra
DFBV/0297/21 plyn Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 19,00 € 06.07.2021 13.08.2021 Faktúra
DFBV/0289/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Ing. Jakub Kubaský - Pekáreň u Floriánka 11814977 79,30 € 06.07.2021 13.08.2021 Faktúra
DFBV/0295/21 telefón Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Orange Slovensko, a.s. 35697270 20,00 € 06.07.2021 13.08.2021 Faktúra
DFBV/0298/21 monitorovanie objektu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 SECURITON Serrvis, spol. s r.o. 35693835 68,72 € 06.07.2021 13.08.2021 Faktúra
DFBV/0296/21 internet Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 45,60 € 06.07.2021 13.08.2021 Faktúra
DFBV/0294/21 telefón a internet Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 93,59 € 06.07.2021 13.08.2021 Faktúra