Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4920

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0477/20 hyg.a čist.prostriedky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. 36226947 30,00 € 16.09.2020 08.10.2020 Faktúra
DFBV/0474/20 kancel.potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 World Gastro & Office 46267191 46,08 € 14.09.2020 08.10.2020 Faktúra
DFBV/0475/20 účtovníctvo Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Contabilita s.r.o. 50213237 500,00 € 14.09.2020 08.10.2020 Faktúra
DFBV/0436/20 kazetový strop Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Alexander Tóth 44103506 4 129,88 € 12.09.2020 12.09.2020 Faktúra
DFBV/0472/20 vodné, stočné Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 133,37 € 11.09.2020 08.10.2020 Faktúra
DFBV/0471/20 vodné, stočné Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 200,98 € 11.09.2020 08.10.2020 Faktúra
DFBV/0473/20 tep.energia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. 35702257 1 509,08 € 11.09.2020 08.10.2020 Faktúra
OBJ/0029/20 Záväzne si u Vás závesné kreslo Kalea biely rám, biely ratan, kvet podušky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 World players, s.r.o. 52219682 156,40 € 11.09.2020 11.09.2020 Objednávka
DFBV/0468/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 68,47 € 10.09.2020 08.10.2020 Faktúra
DFBV/0467/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 177,27 € 10.09.2020 08.10.2020 Faktúra
DFBV/0469/20 potraviny OZ Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 FreshBox s.r.o. 51230666 85,63 € 10.09.2020 08.10.2020 Faktúra
DFBV/0470/20 telefóny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 133,06 € 10.09.2020 08.10.2020 Faktúra
DFBV/0422/20 kancel.potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 World Gastro & Office 46267191 67,57 € 09.09.2020 10.09.2020 Faktúra
DFBV/0463/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 45,20 € 09.09.2020 08.10.2020 Faktúra
DFBV/0462/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 90,64 € 09.09.2020 08.10.2020 Faktúra
DFBV/0466/20 el. energia bytovka Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Slovakia Energy s.r.o. 36807702 -19,83 € 09.09.2020 08.10.2020 Faktúra
DFBV/0464/20 el. energia bytovka Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Slovakia Energy s.r.o. 36807702 11,00 € 09.09.2020 08.10.2020 Faktúra
DFBV/0465/20 telefóny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Slovak Telekom, a.s. 35763469 54,31 € 09.09.2020 08.10.2020 Faktúra
DFBV/0457/20 oprava radiatorov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 BAFFI, s.r.o. 52987558 380,00 € 08.09.2020 08.10.2020 Faktúra
DFBV/0461/20 réžia klienti 082020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 288,42 € 08.09.2020 08.10.2020 Faktúra