Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5008
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0668/20 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 92,81 € | 01.12.2020 | 11.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0667/20 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 90,94 € | 01.12.2020 | 11.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0666/20 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 87,85 € | 01.12.2020 | 11.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0665/20 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 87,85 € | 01.12.2020 | 11.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0664/20 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 87,85 € | 01.12.2020 | 11.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0663/20 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 88,01 € | 01.12.2020 | 11.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0670/20 | odvoz odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 45,60 € | 01.12.2020 | 11.01.2021 | Faktúra | |||||
DFSF/0002/20 | poukážky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 207,80 € | 30.11.2020 | 09.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0609/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 36,26 € | 30.11.2020 | 10.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0608/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 160,48 € | 30.11.2020 | 10.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0611/20 | energie ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 196,10 € | 27.11.2020 | 09.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0598/20 | latex.rukavice | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SYRMEX INTERNATIONAL s.r.o. | 31395538 | 949,50 € | 26.11.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0601/20 | televízia a set top box | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 10,90 € | 26.11.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0600/20 | televizia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 36,66 € | 26.11.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0603/20 | odvoz odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 57,00 € | 26.11.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0596/20 | monitorovanie objektu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SECURITON Serrvis, spol. s r.o. | 35693835 | 3,98 € | 26.11.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0597/20 | tep.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 3 884,04 € | 26.11.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0604/20 | telefóny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 54,97 € | 26.11.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0607/20 | el.energia Haanova | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 41,62 € | 26.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0606/20 | el.energia Haanova | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 6,01 € | 26.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra |