Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5261

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
OBJ/0013/21 Toaletné potreby podľa zoznamu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 PREMIUM s.r.o 52089703 434,52 € 30.03.2021 21.04.2021 Objednávka
DFBV/0153/21 energie ZPB Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 95,78 € 29.03.2021 11.04.2021 Faktúra
OBJ/0012/21 Upratovacia sada Leiheit clean XL (mopy) 2ks Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 TIPA spol. s r.o. 42864208 84,26 € 29.03.2021 21.04.2021 Objednávka
DFBV/0149/21 el.energia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Slovakia Energy s.r.o. 36807702 386,00 € 24.03.2021 11.04.2021 Faktúra
DFBV/0154/21 potraviny OZ Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 FreshBox s.r.o. 51230666 162,26 € 23.03.2021 10.05.2021 Faktúra
OBJ/0008/21 policové regály skladové Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Anteo Group s.r.o. 09282131 127,59 € 22.03.2021 22.03.2021 Objednávka
DFBV/0141/21 čisť.prostriedky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Esat, sro 44210531 249,50 € 18.03.2021 11.04.2021 Faktúra
OBJ/0011/21 dezinfekcia Burbugel plus UD 10ks Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Esat, sro 44210531 249,50 € 18.03.2021 30.03.2021 Objednávka
DFBV/0140/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 42,65 € 17.03.2021 11.04.2021 Faktúra
DFBV/0139/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 139,94 € 17.03.2021 11.04.2021 Faktúra
DFBV/0136/21 vodné, stočné Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 255,92 € 17.03.2021 11.04.2021 Faktúra
DFBV/0142/21 potraviny OZ Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 FreshBox s.r.o. 51230666 111,71 € 17.03.2021 11.04.2021 Faktúra
DFBV/0138/21 účtovníctvo Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Contabilita s.r.o. 50213237 500,00 € 17.03.2021 11.04.2021 Faktúra
DFBV/0137/21 účtovníctvo - majetok Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Contabilita s.r.o. 50213237 50,00 € 17.03.2021 11.04.2021 Faktúra
DFBV/0143/21 potraviny - pekárenské výrobky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. 31412955 20,19 € 17.03.2021 11.04.2021 Faktúra
DFBV/0147/21 potraviny OZ Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 FreshBox s.r.o. 51230666 135,79 € 17.03.2021 11.04.2021 Faktúra
DFBV/0148/21 vodné Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. 35702257 105,78 € 17.03.2021 11.04.2021 Faktúra
DFBV/0146/21 tep.energia Haanova Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. 35702257 3 938,08 € 17.03.2021 11.04.2021 Faktúra
DFBV/0157/21 gastrolístky 188ks Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GGFS s.r.o. 47079690 720,04 € 17.03.2021 10.05.2021 Faktúra
DFBV/0110/21 terapeutické pomôcky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 3lobit s.r.o. 46020152 1 307,95 € 15.03.2021 11.04.2021 Faktúra